Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 125234
Eingetragen
20.4.1999
Branche
Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Ausübung des Kraftfahrzeugmechanikerhandwerks und des Zweiradmechanikerhandwerks, Großund Einzelhandel mit sowie Im- und Export von Motorrädern und Zubehör sowie Kraftfahrzeugzubehör und Motorradbekleidung.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Mahl
seit 2.11.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.30%
Aliki Mahl
33.70%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Peter Mahl
81827 München
16.575 €
66.30%
Aliki Mahl
81827 München
8.425 €
33.70%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rollerbox GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 25.885,50 13.289,50
I. Sachanlagen 25.885,50 13.289,50
C. Umlaufvermögen 107.816,57 127.463,59
I. Vorräte 97.744,77 93.987,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.817,78 8.926,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 254,02 24.549,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.702,07 153.253,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.620,77 19.494,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.505,73 13.559,03
III. Jahresfehlbetrag 5.373,50 -8.053,30
B. Rückstellungen 6.285,00 6.716,00
C. Verbindlichkeiten 125.796,30 127.042,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 81.684,24 83.621,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.702,07 153.253,09

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2010


Rollerbox GmbH
München

A. Allgemeine Angaben
  Vorbemerkung
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) Anwendung. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.
Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluß vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn - und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden angewandt:
I. Bilanz
1. Anlagevermögen
Erworbene Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Bei den Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen planmäßig nach Maßgabe steuerlich zulässiger Sätze unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ermittelt.
Folgende Abschreibungs-Sätze werden angewandt:
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    10% bis 33%
Geringwertige Wirtschaftsgüter     100 %
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten     20%
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
2. Umlaufvermögen
a. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag ergab sich nicht. Der Ausweis beinhaltet keine größeren Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.
b. Flüssige Mittel
Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. In Fremdwährung valutierende Sorten, Devisen und andere Aktiva waren nicht zu verzeichnen.
3. Rechnungsabgrenzungsposten
Transitorische Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden aktivisch abgegrenzt.
4. Rückstellungen
Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.
5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Passivposten beinhaltet keine Beträge größeren Umfangs, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.
6. Restlaufzeiten
Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Geschäftsjahr                   €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  -,--
Sonstige Vermögensgegenstände          -,--
-,--
Angabepflichtige Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nicht. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
II. Gewinn - und Verlustrechnung
Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen beinhaltet die Gewinn - und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 nicht.
Bezüglich der angewandten Abschreibungssätze wird auf die Erläuterungen zum Sachanlagevermögen verwiesen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen beinhalten keine Beträge aus der Auflösung bzw. Einstellung von Sonderposten mit Rücklageanteil.
III. Sonstige Angaben
1. Finanzielle Verpflichtungen
Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag keine angabepflichtigen finanziellen Verpflichtungen.
2. Haftungsverhältnisse
Gemäß § 251 HGB angabepflichtige Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
3. Arbeitnehmerzahl
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2010 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.
4. Gesellschaftsorgane
Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr 2010
Herr Peter Mahl
an.
5. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von € 77.519,61. Zugunsten des Geschäftsführungsorgans wurden keine weiteren finanziellen Verpflichtungen eingegangen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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