Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 10799
Eingetragen
7.3.1994
Branche
Haltung von Pferden und EselnHaltung von Legehennen zur KonsumeiererzeugungBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Reitanlage einschließlich Pensionspferdehaltung, der An- und Verkauf von Reitpferden, die Pferdezucht sowie Ausbildung von Reiter und Pferd.

Historie

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Management

NameRolle
Hendrik Heuser
seit 12.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hendrik Helser
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Henrik Helser
Niederwörresbacher Weg 50
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reitzentrum Abtei GmbH

Idar-Oberstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.879,00 29.083,00
I. Sachanlagen 23.879,00 29.083,00
B. Umlaufvermögen 13.068,64 14.255,25
I. Vorräte 9.310,26 11.359,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.666,84 2.666,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.091,54 229,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 676,43 1.170,38
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.438,19 59.000,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.062,26 103.509,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 84.565,27 87.166,47
III. Jahresfehlbetrag 5.437,51 -2.601,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 64.438,19 59.000,68
B. Verbindlichkeiten 100.542,26 102.734,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 100.542,26 102.734,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.520,00 775,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.062,26 103.509,31

Anhang



I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme
     steuerrechtlicher Maßnahmen
____________________________________________________________________

Der Jahresabschluß der Firma

Reitzentrum Abtei GmbH

wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt, und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlaßte Abschreibungen einbezogen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und
      Gewinn- und Verlustrechnung
____________________________________________________________________

Abschreibungen im Geschäftsjahr

Die Geschäftsjahresabschreibung je Konto wird nachfolgend dargestellt:

 Konto                                  Geschäftsjahresabschreibung
                                                                                        Euro
____________________________________________________________________________________

 Fuhrpark                                                                       3.130,00
 Einrichtung Stall                                                             799,00
 GWG 2010                                                                          0,00
_________________________________________________________
Summe Geschäftsjahresabschreibung 2010                  3.929,00
===================================================


Verbindlichkeiten

Bei den bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften. Die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten zu den gewährten Zahlungszielen war aus dem Zahlungsmittelbestand, dem gewährten Kreditrahmen der laufenden Bankkonten und den laufenden Zahlungszugängen gewährleistet.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten bestanden nicht.


Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwands auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.
Für das Jahr 2010 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Durch den Verlustvortrag werden keine Steuern vom Einkommen und Ertrag anfallen.


Ergebnisverwendung

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag für das Jahr 2010 wird mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren verrechnet und der verbleibende Verlustvortrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Über das Bilanzergebnis wird auf der ordentlichen Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2010  beschlossen.

Die Bilanz weist einen nicht durch buchmäßiges Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus.


Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Gesellschafter/Geschäftsführer

Herrn Hendrik Heuser

geführt.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.360,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.360,60 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.10.2011 festgestellt.

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