Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9257
Eingetragen
14.12.2004
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
die Entwicklung von Anlagemodellen und die Beratung und Betreuung bei der Auswahl und Verwaltung entsprechender Anlagemodelle und konkreter Anlageobjekte, sofern es sich hierbei um genehmigungsfreie Tätigkeiten handelt

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

63755 Alzenau
12.500 €
50.00%
55268 Nieder-Olm
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

A.G.I. GmbH

Alzenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.091,01 8.024,01
I. Sachanlagen 3.349,00 5.282,00
II. Finanzanlagen 2.742,01 2.742,01
B. Umlaufvermögen 151.183,73 174.609,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 151.143,21 155.703,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 55.560,04 54.204,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40,52 18.906,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.569,96 5.631,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.567,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.411,89 188.264,66

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 16.380,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.619,24 22.328,25
III. Jahresfehlbetrag 24.947,95 -13.709,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 8.567,19 0,00
B. Rückstellungen 4.485,22 4.340,00
C. Verbindlichkeiten 165.926,67 167.543,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 165.926,67 167.543,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.411,89 188.264,66

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Herstellungskosten umfassen alle direkt zuordenbaren Kosten. Nicht aktiviert wurden Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung.

Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear und/oder degressiv (sofern die degressive Abschreibung dem tatsächlichen Nutzungsverlauf entspricht) abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 410 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 150 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Soweit der Wert für diese Wirtschaftsgüter über 150 Euro aber nicht über 1.000 Euro liegt, wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei Bedarf vorgenommen.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. bei dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 55.560,04 Euro enthalten.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Kurzfristige Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

  Stand 31.12.2011
Euro
Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro
Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren
Euro
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.428,29 3.428,29 0,00 0,00
(Vorjahr) 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 156.742,37 156.742,37 0,00 0,00
(Vorjahr) 154.562,24 154.562,24 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 5.756,01 5.756,01 0,00 0,00
(Vorjahr) 12.981,66 12.981,66 0,00 0,00
Gesamt 165.926,67 165.926,67 0,00 0,00
(Vorjahr) 167.543,90 167.543,90 0,00 0,00

IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

- Forderungen gegen Gesellschafter 55.560,04 Euro

V. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Lange, Wolfram

 

Alzenau, den 21.12.2012

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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