Consilium2000 International GmbH
Usingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.05.2008 bis zum 30.04.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
30.4.2009
EUR |
30.4.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
30.629,00 |
19.900,00 |
| I.
Sachanlagen |
30.629,00 |
19.900,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
430.666,76 |
333.694,07 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
119.664,77 |
172.695,82 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
86.637,32 |
86.637,32 |
| 1.
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
311.001,99 |
160.998,25 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.710,10 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
461.295,76 |
355.304,17 |
Passiva
|
|
30.4.2009
EUR |
30.4.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
275.565,48 |
199.449,76 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
6.003,16 |
6.003,16 |
| III.
Gewinnvortrag |
167.446,60 |
0,00 |
| IV.
Jahresüberschuss |
76.115,72 |
167.446,60 |
| B.
Rückstellungen |
169.765,97 |
136.078,26 |
| C.
Verbindlichkeiten |
15.964,31 |
19.776,15 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
15.964,31 |
19.776,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
461.295,76 |
355.304,17 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Consilium 2000 International
GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und
soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
größer einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr
des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit
einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 0,00.
Gewinnvortrag
Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der
Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2008 / 2009
in Höhe von 76.446,60 EUR in das nachfolgende Jahr
vorgetragen werden.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Dipl.-Kaufmann Stefan Luber, Kaufmann
Unterschrift der Geschäftsleitung
Usingen, den 05. Oktober 2010
Dipl.-Kaufmann Stefan
Luber
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.5.2008 -
30.4.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 87.792,48 EUR.
1.5.2007 -
30.4.2008
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 87.792,48 EUR.
Gesonderte
Angabe der Rückstellungen für latente
Steuern
1.5.2008 -
30.4.2009
Der Betrag der Rückstellungen für latente
Steuern beträgt 10.950,00 EUR.
1.5.2007 -
30.4.2008
Der Betrag der Rückstellungen für latente
Steuern beträgt 10.950,00 EUR.
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