Bichlmaier Service-Montage GmbH

Am Hohen Rain 4, 86529 Schrobenhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ingolstadt HRB 101256
Vorher
Bichlmaier Rundlauf-Garagentorbau GmbH
Eingetragen
4.3.1992
Branche
GlasergewerbeReparatur und Instandhaltung von MaschinenSonstige Bautischlerei und -schlosserei
Gegenstand
Service- und Montagebetrieb von Toren, Antriebstechnik und allgemeinen Bauelementen

Historie

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Management

NameRolle
Peter Bichlmaier
seit 8.6.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Peter Bichlmair
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Bichlmair
Am Hohen Rain 4 86529 Schnobenhausen
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bichlmaier Service-Montage GmbH

Schrobenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 311.516,00 272.137,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89,00 124,00
II. Sachanlagen 311.427,00 272.013,00
B. Umlaufvermögen 87.683,63 74.689,73
I. Vorräte 2.676,43 2.433,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.565,24 71.098,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 441,96 1.158,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.060,02 717,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 401.259,65 347.543,81

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 25.564,59 25.564,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 66.646,79 66.646,79
III. Verlustvortrag 66.646,79 66.646,79
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 6.040,00 8.230,00
C. Verbindlichkeiten 369.655,06 313.749,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 401.259,65 347.543,81

Anhang


 
der
BICHLMAIER SERVICE-MONTAGE GMBH
Schrobenhausen

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
01.01.2011 BIS 31.12.2011




A. ALLGEMEINE ANGABEN

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über die Nutzungs­dauer abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten- bzw. Her­stellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens werden linear bzw. degressiv entsprechend den steuerlich relevanten AfA-Tabellen abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort in voller Höhe abgeschrieben und fiktiv als Abgang erfasst.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren Kurswert angesetzt. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorge­nommen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Erkennbare Einzelri­siken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird grundsätzlich linear entsprechend dem Zeitablauf aufgelöst.

Das Eigenkapital wird gemäß § 272 HGB dargestellt und zum Nennwert passiviert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vor­sich­tigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von 58.374,80 Euro (Vj. 51.335,16 Euro). Das Darlehen wird mit 5,0 % jährlich verzinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 370 TEuro (Vj. 314 TEuro). Davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 96 TEuro (Vj. 64 TEuro). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 141 TEuro (Vj. 169 TEuro). Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte sind Verbindlichkeiten in Höhe von 318 TEuro (Vj. 277 TEuro) gesichert. Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2 TEuro (Vj. 0 TEuro) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 0 TEuro (Vj. 0 TEuro).


C. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


D. SONSTIGE ANGABEN

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat mit dem Gesellschafter am 30.09.2008 einen auflösend bedingten Erlassvertrag im Gesamtwert von 372.955,91 Euro geschlossen. Danach leben Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter im ausgewiesenen Wert wieder auf, sobald und soweit das Stammkapital durch das Aktivvermögen der Gesellschaft auch nach Rückzahlung des Darlehen gedeckt ist, oder im Falle der Liquidation soweit der Liquidationsüberschuss reicht. Zum 31.12.2011 sind Verbindlichkeiten in Höhe von 122.730,98 Euro noch nicht aufgelebt.

Weitere Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB von Bedeutung be­standen laut Auskunft der Geschäftsleitung nicht.

Geschäftsführung

Bichlmaier, Peter, Kaufmann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2012 festgestellt.

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