mobile und phone ITK GmbHLiquidiert

03130 Spremberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 7813
Vorher
mobile und phone GmbH
Eingetragen
25.6.2007
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der Handel, Vertrieb mit Telekommunikationsanlagen und Dienstleistungen i.S.v. Elektronische Apparate und Instrumente, Telefone, Telefonkabel, Steckdosen, Schalter, elektrische Stecker und Kupplungen, Nebenstellenanlagen tragbare und mobile Funktelefone, Sender, Empfänger, Mikrophone. Lautsprecher, Antennen, Tragetaschen und Handkoffer zur Aufnahme vorgenannter Waren Autoradios, Kassettenrecorder, Telefaxgeräte drahtlose Personenrufanlagen. mobile Navigationsgeräte, stationäre und mobile Datenerfassungs- und Übertragungsgeräte, Modems, mit Daten und/oder Informationen versehene Informationsträger, Betrieb und Wartung eines Telefon- oder Funknetzes, Vermittlung von Errichtungs-, Wartungs- Installations- und Reparaturaufträgen, Vermietung, Instandhaltung, Wartung und Reparatur von elektronischen Geräten und elektronischen Kommunikationssystemen, Daten-Ton- und Bildübertragung über Funkdienste, Einweisungs-, Ansage- und Anzeigedienste für Funknetze, Telefon und Navigation, technische Beratung und Planung bezüglich nachrichtentechnischer Geräte und Anlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Manja Bartz
seit 1.6.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

mobile und Phone ITK GmbH

Spremberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 2.471,00 3.401,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 633,00 1.260,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 633,00 1.260,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.838,00 2.141,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.838,00 2.141,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 27.048,47 31.694,72
I. Vorräte 7.563,62 7.563,62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 7.563,62 7.563,62
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.438,53 22.665,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.139,14 3.296,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 17.299,39 19.368,37
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46,32 1.466,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 400,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.519,47 35.495,72

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital -9.029,29 557,79
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 24.442,21 13.314,97
V. Jahresfehlbetrag 9.587,08 11.127,24
B. Rückstellungen 378,15 1.000,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 378,15 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 38.170,61 33.937,93
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.688,16 3.874,29
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.521,15 26.554,02
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.961,30 3.509,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.519,47 35.495,72

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Umsatzerlöse 26.711,39 49.958,51
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge -523,36 0,00
5. Materialaufwand -11.306,58 -25.981,97
6. Personalaufwand -5.010,82 -9.677,77
7. Abschreibungen -930,00 -734,43
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -17.885,57 -24.322,94
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -4,09 -1,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -7.418,18 -8.137,52
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -383,81 -1.458,21
d) sonstige Aufwendungen für Personal -1.771,61 -6.506,63
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -2.013,51 -2.255,37
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 -375,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -6.298,46 -5.590,21
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,23 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -574,17 -524,89
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.518,97 -11.284,49
15. außerordentliche Erträge 0,00 224,25
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 224,25
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1,11 0,00
19. sonstige Steuern -67,00 -67,00
20. Jahresfehlbetrag 9.587,08 11.127,24

Anhang

Allgemeine Angaben:

Die Geschäftsführung der Firma mobile und Phone ITK GmbH, vertreten durch Frau Manja Bartz, erstellte den handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 31.12.2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, auf der Grundlage der durch die im eigenen Haus erstellten Buchführung. Ebenfalls wurde der daraus abgeleitete steuerrechtliche Jahresabschluss sowie die Erklärungen für das Berichtsjahr angefertigt. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der in der Firma mobile und Phone ITK GmbH befindlichen Geschäftsbücher, Bestandsnachweise und Inventurlisten. Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände und Schuldposten erfasst sowie alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle einschließlich aller erkennbaren Risiken berücksichtigt. Auch sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten gewesen wäre. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die des Handelsgesetzbuches und die gesellschaftlichen Bestimmungen berücksichtigt.Die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung wurden beachtet. Rechtliche Verhältnisse Die rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Berichtsjahr stellen sich wie folgt dar:

Firma und Rechtsform:

Firma der Gesellschaft mobile und Phone ITK GmbHRechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter HaftungGründung durch Gesellschaftsvertrag vom: 17.04.2007Urkunden Nr. / Notar: 1116/2007

Sitz der Gesellschaft:

Sitz der Gesellschaft: 03130 Spremberg Bergstraße 31

Gegenstand des Unternehmens:

Unternehmensgegenstand: Handel im Telefonen und Handy's

Wirtschaftsjahr:

Beginn: 01.01.2009Ende: 31.12.2009

Dauer der Gesellschaft:

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeitgeschlossen worden.

Handelsregister:

Registergericht:AmtsgerichtCottbusHandelsregisternummer: HRB 7813Eingetragen am: 17.04.2007 Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom: Urkunden-Nr.: 1116/2007

Stammkapital:

Stammkapital: 25.000 EURDas Stammkapital wurde in voller Höhe eingezahlt.

Gesellschafter:

Gesellschafter und ihre Beteiligung (zum Berichtszeitpunkt) Herr: Mike Bartz Ort: Bergstraße 31, 03130 Spremberg Stammeinlage: 25000 EUR (100%)

Geschäftsführung und Vertretung:

Die Geschäftsführung erfolgt durch: Herrn: Mike Bartz, bis April 2008Frau: Manja Bartz, ab April 2008 Die Geschäftsräume des Unternehmens befinden sich in 03046 Cottbus, Altmarkt: 20

Steuerlicher Verhältnisse:

Die Gesellschaft wird geführt beim Finanzamt Cottbus und beim Steueramt der Stadt Cottbus unter der Steuernummer 056/114/01797.

Umsatzsteuer:

Die Umsätze der Gesellschaft wurden nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 1999, insbesondere der §§ 15 bis 18 USTG der Besteuerung unterworfen. Die Berechnung der Umsatzsteuer erfolgte gem. § 16 Abs. 1 USTG nach vereinnahmten Entgelten (bilanzieller Istversteuerer) Die Umsatzsteuervoranmeldungen wurden ohne Inanspruchnahme der Dauerfristverlängerung beim Finanzamt Cottbus eingereicht.

Gewerbesteuer:

Das Unternehmen unterliegt gemäß § 2 GewStg der Gewerbesteuerpflicht.

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Geschäftstätigkeit

Die Tätigkeit der Gesellschaft entsprach im Geschäftsjahr 2009 dem gesellschaftsvertraglichen Gegenstand.Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte in gemieteten Räumen.Die Räume sind großzügig und technisch gut ausgestattet und ermöglichen einen reibungslosen ArbeitsablaufIm April 2009 erolgte der Umzug der Geschäftsräume von 03046 Cottbus, Altmarkt, nach 03044 Cottbus, Gerhard Hauptmann Straße (Einkaufszentrum TKC)Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Größenmerkmale:

Die Merkmale für die Größenklassifizierung der Gesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Größenmerkmale 31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR

Bilanzsumme 35.495,72 29.519,47 Umsatzerlöse 49.985,51 25.188,03 Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl 1 1(ohne Auszubildende) Damit erfolgt die Einordnung der Gesellschaft in die Größenklasse nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine / mittlere / große Kapitalgesellschaft.

Arbeitnehmeranzahl:

Die Entwicklung des Personalbestandes im Vergleich zum Vorjahr zeigt die nachstehende Darstellung: Personalstand 31.12.2008 31.12.2009 Geschäftsführer 1 1 Kaufmännische Arbeitnehmer 0 0 Gewerbliche Arbeitnehmer 1 1 Summe 2 2

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Organisation der Buchführun g:

Für das Unternehmen besteht Buchführungspflicht nach § 238 HGB. Die Buchführung wurde mit der Software Lexware - Financial Office Pro, Version 10.70 erstellt. Der Buchführung liegt dem Kontenrahmen SKR 04 zugrunde. Die Geschäftsvorfälle des Jahres 2009 sind vollständig, zeitgerecht und richtig erfasst. Neben den Sachkonten bestehen Personenkonten für Gläubiger und Schuldner.Nebenbuchhaltungen bestehen in Form einer Lohnbuchhaltung und einer Anlagenbuchhaltung.

Aufbewahrung von Unterlagen

Handelsbücher, Inventare und Bilanzen sowie Aufzeichnungen, Handelsbriefe, Buchungsbelege und sonstige Unterlagen werden übersichtlich geordnet und gemäßder gesetzlich vorgeschriebenen Fristen aufbewahrt.

Bilanzierung:

Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde am 30.06.2010 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.Er bildete die Grundlage für die Buchführung und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde aus dem Vorjahresabschluss, den Geschäftsbüchern für das Berichtsjahr, den Bilanzinventaren sowie den Bilanzunterlagen mit Hilfe einer Hauptabschlussübersicht entwickelt.

Gliederung der Bilanz:

Die Gliederung der Bilanz erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften des § 266 HGB. Erleichterungen wurden (nicht) in Anspruch genommen.Die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.Die in § 275 Abs. 2 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolgen ausgewiesen.

Ausweis im Anhang:

Bestandsnachweise:

Das Anlagevermögen wird in einer Anlagenbuchhaltung geführt. Der Bestand ist durch ein Bestandsverzeichnis nachgewiesen. Die Vorräte wurden aus den vorgelegten Inventurunterlagen übernommen, die auf einer körperlichen Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag basieren. Die Leistungsforderungen und -verbindlichkeiten sind durch Saldenlisten zum Bilanzstichtag bestätigt. Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten sind einzeln aufgezeichnet. Die Bestände an flüssigen Mitteln sind durch Kassenbuch bzw. durch Rechnungsabschlüsseder kontoführenden Bankinstitute zum Bilanzstichtag belegt. Bezüglich der Rückstellungen liegen Einzelberechnungen vor. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Rechnungsabschlüsse der Kreditinstitute nachgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen sind durch Saldenlisten bestätigt.

Bewertung:

Zur Bewertung in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird auf den Anhang verwiesen.

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