IDF vibrodiagnose GmbHLiquidiert

01257 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 28289
Eingetragen
9.11.2009
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
Durchführung von Schwingungsmessungen, Erstellung von Zustandsdiagnosen und Überwachung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Messsystemen zur Schwingungsmessung, Zustandsdiagnose und Überwachung an Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Messsystemen für die Abnahme und Qualitätskontrolle von Maschinen nach vorgegebenen Richtlinien, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Demonstrationsmaschinen für Schwingungsmessung, Zustandsdiagnose und Überwachung

Historie

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Management

NameRolle
Rudolf Hofmann
seit 9.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.750 €
51.00%
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IDF vibrodiagnose GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 865,00 1.800,00
II. Sachanlagen 17.851,00 28.411,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 8.012,21 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.625,45 21.745,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.137,71 27.303,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.042,67 1.910,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 149.206,81 153.645,32
Summe Aktiva 230.740,85 234.815,43

Passiva

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 178.645,32- -177.371,93
III. Jahresfehlbetrag/Jahresabschluss 4.438,51 -1.273,39
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 149.206,81 153.645,32
B. Einlagen stiller Gesellschafter 61.644,43 59.291,66
C. Rückstellungen 9.666,39 6.724,39
D. Verbindlichkeiten 158.296,71 168.799,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.133,32 0,00
Summe Passiva 230.740,85 234.815,43

ANHANG ZUM 31.12.2012

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von 149.206,81 Euro aus. Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Überschuldung durch das laufende Ergebnis bisher nicht beseitigt werden. Die Bilanzierung erfolgte entsprechend zu Liquidationswerten.

Der Jahresabschluss der IDF vibrodiagnose GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff. HGB) wurden beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Gründe für eine Einstellung von Einzelwertberichtigungen waren nicht erkennbar. Das strenge Niederstwertprinzip wurde umgesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden unter Anwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB jeweils in Abhängigkeit von Ihrer Restlaufzeit mit dem Barwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes vollständig ausgeglichen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Vorsteuerbeträge, die im Folgejahr abziehbar sind, Forderungen gegen Personal sowie Körperschaftsteuerbeträge. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bankguthaben sowie der Kassenbestand sind durch gleichlautende Kontoauszüge sowie dem Kassenblatt belegt.

Im Posten Aktive Rechnungsabgrenzung sind vor allem vorausgezahlte Versicherungsbeiträge und Finanzierungsnebenkosten enthalten.

Passiva

Die Steuerrückstellungen resultieren aus der Versteuerung gemäß § 20 UStG nach vereinnahmten Entgelten.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die periodenfremden Erträge weisen eine Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung sowie eine Erstattung des IHK-Beitrages des vorangegangenen Geschäftsjahres aus.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, das Jahresergebnis in Höhe von 4.438,51 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Das Stammkapital laut Handelsregistereintragung beträgt 25.000,00 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB zu vermerken.

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen keine relevanten Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herrn Dieter Franke, geführt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 21.12.2012 wurde Herr Rudolf Hofmann zum Geschäftsführer ab dem 01.01.2013 berufen. Herr Dieter Franke scheidet mit Beschluß vom gleichen Tag ab dem 31.12.2013 aus der Geschäftsführung aus.

 

Dresden, 18.12.2013

Rudolf Hofmann, Geschäftsführer

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit Sicherung
zum 31.12.2012 TEURo kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
 
gegenüber Kreditinstituten 3,8 3,2 0,6 0 - Übertragung des Eigentums an dem im Kaufvertrag bezeichneten Fahrzeuges nebst allen Bestandteilen und dem gesamten Zubehör - Abtretung sämtlicher Ansprüche im Falle einer Beschädigung bzw. unverbrauchter Versicherungsprämien
aus Lieferungen und Leistungen 3,6 3,6 0 0  
sonstige Verbindlichkeiten 151 151 0 0  
davon aus Steuern 5,0 TEuro          
Summe 158,4 157,8 0,6 0  

Anlagenspiegel

  Anschaffungskosten/Herstellungskosten
  01.01.2012
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.823,87 0 0 0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 3.823,87 0 0 0
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.719,80 1.041,18 433,61 0
Summe Sachanlagen 51.719,80 1.041,18 433,61 0
Summe Anlagevermögen 55.543,67 1.041,18 433,61 0
  Kumulierte Abschreibungen
  31.12.2012
Euro
Euro 31.12.2011
Euro
Abschreibungen
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.823,87 2.958,87 1.800,00 935
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 3.823,87 2.958,87 1.800,00 935
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.327,37 34.476,37 28.411,00 11.370,18
Summe Sachanlagen 52.327,37 34.476,37 28.411,00 11.370,18
Summe Anlagevermögen 56.151,24 37.435,24 30.211,00 12.305,18
  Buchwerte  
  31.12.2012
Euro
Zuschreibungen
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 865 0
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 865 0
II. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.851,00 0
Summe Sachanlagen 17.851,00 0
Summe Anlagevermögen 18.716,00 0

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