Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 11709
Vorher
Lecker Erlangen, Nürnberger Straße 9 Betriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
11.12.2008
Branche
Einzelhandel mit Back- und SüßwarenGroßhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
der Betrieb eines Backwarenverkaufsshops.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lecker Erlangen, Nürnberger Straße 9 Betriebsgesellschaft mbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 50.638,00 66.057,00
I. Sachanlagen 50.638,00 66.057,00
B. Umlaufvermögen 84.188,84 78.625,60
I. Vorräte 5.855,88 6.917,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.810,71 46.415,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 4.850,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.522,25 25.292,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 935,99 249,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 135.762,83 144.931,76

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 48.680,08 51.313,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 26.313,31 16.206,21
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 10.107,10
IV. Bilanzverlust 2.633,23 0,00
davon Verlustvortrag 13.378,61 0,00
B. Rückstellungen 4.740,16 4.197,90
C. Verbindlichkeiten 82.342,59 89.420,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 61.323,49 50.980,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 135.762,83 144.931,76

Anhang


I. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ist nach den Vorschriften des BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn - und die Verlustrechnung wurde  nach dem BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

a) Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - bilanziert. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.
Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundlegung der Nutzungsdauer geschätzt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die hier ausgewiesenen Forderungen wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

c) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit Ihrem Nominalbetrag bilanziert.

d) gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

e) Rückstellungen

Zur Abdeckung ungewisser Verbindlichkeiten wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages Rückstellungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken und künftigen Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Sie sind bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.
Dieser Zinssatz wird von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und wird monatlich bekannt gegeben. 

f) Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

g) Aufstellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2013 aufgestellt.

II. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2012 waren nachstehende Personen zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern bestellt.

Christine Hiemisch, Erlangen

2. Darlehen gegenüber Geschäftsführern

Frau Hiemisch hat im Geschäftsjahr ein Darlehen in Form eines Verrechnungskontos erhalten. Das Darlehen valutiert am 31.12.2012 mit 47.011,27€.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor das Jahresergebnis nach Gewinnausschüttung vorzutragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.850,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2013 festgestellt.

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