Bossert Verlagsvertretung GmbHLiquidiert

71701 Schwieberdingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 206387
Eingetragen
20.3.2002
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitschriftenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Die Vermittlung von Einträgen von Firmen und Privaten im Bereich der Telefonbücher und in Adressenverzeichnissen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Bossert Verlagsvertretung GmbH

Schwieberdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 400,00 7.760,00
I. Sachanlagen 400,00 7.760,00
B. Umlaufvermögen 39.732,47 17.208,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.043,60 4.133,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.688,87 13.074,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 732,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.132,47 25.701,09

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 30.545,84 7.290,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -18.437,60
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 727,66
IV. Bilanzgewinn 5.545,84 0,00
B. Rückstellungen 9.003,42 2.133,97
C. Verbindlichkeiten 583,21 16.277,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.132,47 25.701,09

Anhang

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 (1) HGB aus. Die Aufstellung des Anhangs erfolgte mithin gemäß §§ 264 - 288 HGB unter Anwendung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen.


Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach den bisherigen Grundsätzen unter Beachtung der allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB sowie der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 279 bis 283 HGB fortgeführt.


Im Einzelnen kamen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung:


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 € wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, welcher jährlich mit je einem Fünftel aufgelöst wird.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch die Bildung einer Wertberichtigung berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.



Erläuterungen zur Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr . Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.043,60 0,00 4.133,67 3.635,89


Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr davon Restlauf- zeit bis 1 Jahr davon Restlauf- zeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 583,21 583,21 0,00


Vorjahr davon Restlauf- zeit bis 1 Jahr davon Restlauf- zeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 16.277,06 15.212,06 0,00


Von den Verbindlichkeiten sind € 0,00 (Vorjahr € 13.705,94) durch Sicherungsübereignung von Anlagevermögen gesichert.

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss ist nach teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Über die Feststellung und Verwendung des Bilanzergebnisses entscheidet die nächste Gesellschafterversammlung. Im ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag in Höhe von € 17.709,94 enthalten.

Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei


Frau Pia Bossert-Klebig, Krankenschwester.

§ 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag weder Forderungen noch Verbindlichkeiten im Sinne von § 42 Abs. 3 GmbHG:

Schwieberdingen, im November 2009

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