DS Crewing Services GmbH

Börsenbrücke 2, 20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 151900
Eingetragen
4.6.2018
Branche
Vermittlung von ArbeitskräftenSonstige Überlassung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
die Auswahl, die Überlassung und die Vermittlung von internationalen Fachkräften und Spezialisten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Isil Gürsoy
seit 2.3.2022
Geschäftsführer
Ulrich Bramkamp
seit 4.6.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dr. Peters Holding GmbH
Germany
80.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DS Crewing Services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

DS Crewing Services GmbH Auswahl, Überlassung u.Vermittlung von Fachkräften, Hamburg

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 11.451,40 6.391,40
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.511,73 3.761,73
Summe Anlagevermögen 13.963,13 10.153,13
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42.870,64 110.577,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 371.201,50 470.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 22.518,60 19.658,09
436.590,74 600.235,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.050,04 23.040,19
Summe Umlaufvermögen 539.640,78 623.275,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 825,72 15.161,44
554.429,63 648.590,54

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 80.000,00 80.000,00
II. Kapitalrücklage 1.750.000,00 1.750.000,00
III. Verlustvortrag 1.784.566,93 1.459.144,94
IV. Jahresüberschuss 214.193,43 325.421,99-
Summe Eigenkapital 259.626,50 45.433,07
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 40.388,64 126.185,21
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.886,18 42.102,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.886,18 (EUR 42.102,91)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 201.245,04 301.657,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 201.245,04 (EUR 301.657,08)
3. sonstige Verbindlichkeiten 26.258,27 28.286,64
- davon aus Steuern EUR 11.140,44 (EUR 5.228,10)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 987,53 (EUR 352,81)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.258,27 (EUR 28.286,64)
238.389,49 372.046,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten 16.025,00 104.925,63
554.429,63 648.590,54

Anhang für 2023

I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma DS Crewing Services GmbH im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 151900 eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen oder, falls erforderlich, dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen, flüssige Mittel, sonstige Vermögensgegenstände und Eigenkapital sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen in Höhe von TEUR 43 (Vorjahr TEUR 111).

Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von TEUR 371 (Vorjahr TEUR 470) ausgewiesen. Davon bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 371 (Vorjahr TEUR 470).

Sonstige Vermögensgegenstände sind in Höhe von TEUR 23 (Vorjahr 20) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten (TEUR 21; Vorjahr TEUR 54), Kulanzleistungen (TEUR 10; Vorjahr TEUR 62) und für Urlaubsansprüche (TEUR 9; Vorjahr TEUR 8).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen TEUR 11 (Vorjahr TEUR 42).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von TEUR 201 (Vorjahr TEUR 302) ausgewiesen. Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 200 (Vorjahr TEUR 300).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen TEUR 26 (Vorjahr TEUR 28).

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Die jährlichen finanziellen Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

Miete Büro TEUR 23
Kfz-Leasing TEUR 10
Gesamt TEUR 33

Sämtliche Miet- und Leasingverträge bestehen gegenüber Drittunternehmen und enden zwischen August 2024 und Februar 2026.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gemäß § 326 HGB entfallen die Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.

V. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der JS Holding GmbH & Co. KG, Dortmund, einbezogen. Die JS Holding GmbH & Co. KG, Dortmund, stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis auf. Dieser ist beim elektronischen Unternehmensregister erhältlich.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird zudem separat im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt:

Frau Isil Gürsoy, Kauffrau

Herr Ulrich Bramkamp, Jurist

 

Hamburg, 27. März 2024

gez. Isil Gürsoy

gez. Ulrich Bramkamp

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04. April 2024 festgestellt worden.

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