SOREDI Touch Systems GmbHLiquidiert

82140 Olching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 181519
Eingetragen
24.9.2009
Branche
Entwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareHerstellung von PrüfmaschinenBearbeitung und Veredlung von Kunststoffwaren
Gegenstand
Entwicklung und Vermarktung von Hardund Software für Industrieunternehmen und sonstige Gewerbe.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Brändle
seit 6.8.2018
Geschäftsführer
Kerstin Schiller
seit 6.8.2018
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

SOREDI Touch Systems GmbH

Olching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

175.451,00

178.305,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

772,00

1.213,00

II. Sachanlagen

174.679,00

177.092,00

III. Finanzanlagen

0

0

B. Umlaufvermögen

2.927.719,16

3.470.544,00

I. Vorräte

1.737.115,19

1.583.264,57

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.021.369,23

1.019.407,14

III. Wertpapiere

0

0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

169.234,74

867.872,29

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.579,54

6.804,00

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0

0

Summe Aktiva

3.112.749,70

3.655.653,00

PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

1.958.561,47

1.979.066,56

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Kapitalrücklage

0

0

III. Gewinnrücklagen

0

0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.354.066,56

1.072.760,94

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

579.494,91

881.305,62

VI. nicht gedeckter Fehlbetrag

0

0

B. Rückstellungen

285.474,56

656.229,06

C. Verbindlichkeiten

868.713,67

1.020.357,38

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

3.112.749,70

3.655.653,00

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2017

SOREDI touch systems GmbH,

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Für die Aufstellung des Jahresabschlusses finden hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erweitert durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) Anwendung. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

2) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

5) Der Jahresabschluss vermittelt nach bestem Wissen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten.

2) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

1) Die angewendeten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

2) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3) Die Vermögensgegenstände sind einzeln bewertet worden.

4) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

6) Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen waren nicht veranlasst.

7) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

8) Für Gewährleistungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,5 % des Nettoumsatzes gebildet.

9) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach den einzelnen Bilanzpositionen ist im Anlagespiegel dargestellt.

II. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer vereinbarten Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Das Darlehen, gegeben durch den Geschäftsführer, wurde in 2017 komplett getilgt.

D. Angaben zu Mitarbeiterzahl

Im Jahr 2017 waren durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Olching, den 08. Mai 2018

Alfons Nüßl, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. Juni 2018

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