Heizungsbau Blatt GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 6370
Eingetragen
24.5.1978
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationHerstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
die Planung, Ausführung und Reparatur von Heizungs-, Lüftungs- und zentralen Brauchwasser- Bereitungsanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Annette Vollrath
seit 23.12.2005
Geschäftsführer
Hans Schertz
seit 5.9.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heizungsbau Blatt GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 35.298,00 10.158,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 35.297,50 10.157,50
B. Umlaufvermögen 118.104,24 98.461,80
I. Vorräte 12.606,91 15.642,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.863,64 44.590,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89.633,69 38.229,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.575,82 2.636,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.978,06 111.256,77

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 12.855,94 1.627,97
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 7.433,43 7.433,43
III. Verlustvortrag 31.370,05 42.791,69
IV. Jahresüberschuss 11.227,97 11.421,64
B. Rückstellungen 44.947,00 44.670,00
C. Verbindlichkeiten 100.175,12 64.958,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.978,06 111.256,77

Anhang


 
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut
Registergericht: Heizungsbau Blatt GmbH   

Firmensitz laut
Registergericht: Saarbrücken

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Saarbrücken

Register-Nr.: HRB 6370

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 38.805,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

2. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 5.811,32 (Vorjahr: EUR 5.209,20).

3. Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 2.690,00.

4. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
 Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 22.482,41.

5. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 100.175,12 (Vorjahr: EUR 64.958,80).

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6,0.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsführung

Saarbrücken, 12. Juni 2019
  

Hans Schertz
 
Annette Vollrath
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2019 festgestellt.

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