Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 151543
Eingetragen
23.7.2013
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Feinchemikalien und Hilfsstoffen für die pharmazeutische Industrie sowie die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln für veterinärmedizinische und humane Anwendungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sam Dylan Dr. Moré
seit 23.7.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

12 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 12 angezeigt

Königsbrücker Landstr. 50, 01109 Dresden
16.250 €
56.39%
Germany
8.510 €
29.53%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DendroPharm GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die Gesellschaft verzichtet nach §264 Abs. 1 Satz 3 HGB auf die Erstellung eines Lageberichts.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro werden als Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Guthaben und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden entsprechend dem Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 HGB bilanziert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das Geschäftsjahr beinhaltet den Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 669.301,42 Euro (VJ 391.185,04 Euro). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren beläuft sich auf 616.251,00 Euro (VJ 518.750,00 Euro). Der Gesamtbetrag für Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 235.707,42 Euro (VJ 265.711,42 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr betragen zum Bilanzstichtag 60.001,00 Euro (VJ 60.001,00 Euro). Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren beläuft sich auf 1,00 Euro (VJ 1,00 Euro). Der Gesamtbetrag für Verbindlichkeiten gegenüber GmbH Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und Rangrücktritt beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 4 Euro (VJ 4 Euro).

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse und sonstige außerbilanzielle finanzielle Verpflichtungen, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie Gewährleistungsverträgen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

2. Angaben zu den Organen und Gesellschaft

Geschäftsführungsorgan der Gesellschaft ist der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer, Dr. Sam Dylan More, Dresden.

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Vergleichszeitraum: 2022

AKTIVA

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.681.891,48 1.219.025,57
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 94.532,62 106.684,42
II. Sachanlagen
2. technische Anlagen und Maschinen 298.594,12 318.497,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.458,16 113.023,29
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 170.587,22 165.741,86
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
2. unfertige Erzeugnisse 1.800,00 1.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 87.663,37 88.414,62
4. sonstige Vermögensgegenstände 74.784,87 72.359,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.802,86 8.281,29
Summe Aktiva 2.529.114,70 2.093.828,18

PASSIVA

EUR Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital 28.817,00 28.817,00
II. Kapitalrücklagen 422.624,53 422.624,53
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 369.465,68 191.828,73
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 224.442,65 177.636,95
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 784.127,93 908.222,86
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 264.509,61 228.284,84
8. sonstige Verbindlichkeiten 435.127,30 136.413,27
Summe Passiva 2.529.114,70 2.093.828,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2023

Vergleichszeitraum: 2022

EUR Vergleich
1. Umsatzerlöse 187.721,25 200.100,43
2. Aktivierte Eigenleistungen 464.905,00 190.608,08
3. Sonstige betriebliche Erträge 324.441,28 537.536,63
4. Materialaufwand -73.452,52 -59.000,81
5. Personalaufwand -358.737,50 -432.005,62
6. Abschreibungen -41.898,22 -42.841,72
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen -246.980,21 -183.998,37
7.1. Raumkosten -139.276,06 -119.841,30
7.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -7.265,04 -8.221,25
7.3. Reparaturen und Instandhaltungen -24.924,02 -4.532,58
7.4. Werbe- und Reisekosten -6.899,79 -4.469,01
7.5. Kosten der Warenabgabe 0,00 -46,75
7.6. verschiedene betriebliche Kosten -68.615,30 -46.887,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 97,00 159,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31.653,43 -32.920,67
10.Ergebnis nach Steuern 224.442,65 177.636,95
Gewinn 224.442,65 177.636,95

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