4support GmbH & Co. KGLiquidiert

53881 Euskirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRA 5571
Eingetragen
20.7.2000

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

4 Support GmbH & Co. KG

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 8.102,38 9.230,38
I. Sachanlagen 8.102,38 9.230,38
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.102,38 9.230,38
B. Umlaufvermögen 21.389,31 121.227,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.902,82 114.326,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 39.692,80
2. Forderungen gegen Kommanditisten 14.344,83 71.904,54
3. sonstige Vermögensgegenstände 3.557,99 2.729,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.486,49 6.900,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 378,00 800,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 89.077,84 51.153,02
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 89.077,84 51.153,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 118.947,53 182.410,99

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 69.891,30 40.757,63
I. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 69.891,30 40.757,63
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 60.000,00
C. Rückstellungen 4.121,00 23.814,01
1. Steuerrückstellungen 2.621,00 19.314,01
2. sonstige Rückstellungen 1.500,00 4.500,00
D. Verbindlichkeiten 44.935,23 57.839,35
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.314,15 46.399,03
davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre 42.314,15 46.399,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.621,08 11.133,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.621,08 11.133,32
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 307,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 307,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 118.947,53 182.410,99

Anhang



Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Vor dieser Regelung wurde in 2008 kein Gebrauch gemacht.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,- wurden im Jahr des Zugangs, sofern welche angeschafft wurden, im Wege der Bewertungsfreiheit des § 6(2) EStG in voller Höhe abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zum Bilanzerstellungszeitpunkt sind Forderung in Höhe von € 0,00 nicht realisiert. Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen sind keine gebildet worden.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2008 wurden darüber hinaus keine sonstigen Rückstellungen gebildet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.




Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.


Investitionsabzugsbetrag
Im Kalenderjahr 2008 wurde kein Investitionsabzugsbetrag gebildet.


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 42.314,15.


Gläubiger    Restlaufzeit    Mtl./Qrtl. Rate    Betrag 31.12.2008    
KSK Euskirchen Nr. 6100102885    Annuitätendarlehen    552,00 €    42.314,15 €    
Summe            42.314,15 €    


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte aus Leasingverpflichtungen:

Gläubiger    Restlaufzeit    Mtl./Qrtl. Rate    Betrag 31.12.2008    
Leasing Volvo EU-MO 666    14 Monate    575,64 €    8.058,96 €    
Summe            8.058,96 €    

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
aus Bürgschaften,
Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 €



Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2008 waren durchschnittlich 1 Person beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Gunter Gerber

Euskirchen, den


    4 Support GmbH & Co. KG
Herr Gunter Gerber
(Geschäftsführer)        

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