H. M. bauform GmbHLiquidiert

42659 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 16258
Eingetragen
7.6.2004
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten und durchzuführen, Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorzubereiten und durchzuführen, den Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluß nachzuweisen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

H. M. bauform GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 65.700,00 82.706,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 172,00
II. Sachanlagen 65.699,50 82.534,50
B. Umlaufvermögen 8.313.075,87 6.780.847,81
I. Vorräte 7.588.418,86 6.020.832,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 209.500,85 194.873,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 515.156,16 565.141,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.513,05 2.965,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.391.288,92 6.866.519,67

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 396.805,24 276.031,10
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 250.466,51 143.146,82
III. Jahresüberschuss 120.774,14 107.319,69
B. Rückstellungen 4.495.264,01 3.054.127,59
C. Verbindlichkeiten 3.499.219,67 3.536.360,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.499.219,67 3.536.360,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.391.288,92 6.866.519,67

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der H.M. bauform GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff., 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Die einzelnen Posten werden nachfolgend in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden näher erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2015 waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen "davon-Vermerke" entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch die tatsächlichen Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,- werden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von € 150,-- bis zu einem Wert von € 1.000,-- wird ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Bewertung der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren erfolgt zu

Anschaffungskosten.

Unfertige Erzeugnisse werden entsprechend ihrem Fertigungsgrad und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel gesondert dargestellt.

III. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € 120.774,14.

Der Jahresüberschuss wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von folgender Person geführt:

Herrn Detlev Hoffmann-Merholz, Kaufmann, Solingen

Herr Hoffmann-Merholz ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Außer dem Geschäftsführer waren im übrigen keine weiteren Organe bestellt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten sind nicht bekannt.

Der Gesellschafterbestand und die Beteiligungsquoten blieben unverändert.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

 

Solingen, den 28.06.2016

gez. Detlev Hoffmann-Merholz, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 191.766,05 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 186.099,49 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2016 festgestellt.

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