Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 26479
Vorher
Gandi-Betriebs GmbH
Eingetragen
17.5.2010
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Herstellung von BierHerstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen
Gegenstand
Betrieb und die Vermietung/Verpachtung von Gaststätten, Catering und Party-Service, Ausrichtung von Event-Veranstaltungen, Herstellung von Bier, bierähnlichen Getränken, aller Arten von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken und alle damit im Zusammenhang stehenden und dem Geschäftszweck dienenden Dienstleistungen und Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

33.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
33.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Heroldsberg
8.250 €
33.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gandi-Betriebs GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 17.05.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

Euro

31.12.2010
Euro

A. Anlagevermögen

70.745,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

16.645,00

II. Sachanlagen

54.100,00

B. Umlaufvermögen

18.745,20

I. Vorräte

5.758,94

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.626,49

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.359,77

C. Rechnungsabgrenzungsposten

781,15

781,15

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

57.178,20

57.178,20

Summe Aktiva

147.449,55

147.449,55

PASSIVA

Euro


Euro

31.12.2010
Euro

A. Eigenkapital

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

Ausstehende Einlage nicht eingefordert

-12.500,00

12.500,00

II. Bilanzverlust

-69.678,20

III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

57.178,20

B. Rückstellungen

5.500,00

5.500,00

C. Verbindlichkeiten

141.949,55

141.949,55

Summe Passiva

147.449,55

147.449,55

Anhang zum 31. Dezember 2010

A. Erläuterungen zur Bilanz

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt worden. Im Berichtsjahr wurden die Regelungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes erstmals angewendet.

Die Gesellschaft wurde am 22.04.2010 errichtet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 17. Mai 2010.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgt unter Anwendung des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 1 und 2 HGB).

1. Anlagevermögen
Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Abschreibungen
Die planmäßigen Abschreibungen bei den Sachanlagen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EURO 150,00 werden sofort aufwandswirksam erfasst. Für zugegangene Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von EURO 150,00 bis 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % linear abgeschrieben wird.

Für den Firmenwert wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 15 Jahren angenommen. Die Nutzungsdauer wurde auf Basis marktüblicher Bedingungen gemäß dem bei Erwerb voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzen angesetzt.


2. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

a) Vorräte
Die Waren sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

b) Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel
Die Forderungen, sonstigen Vermögengegenstände und flüssige Mittel sind grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt.

c) Rechnungsabgrenzungsposten
Die Abgrenzung und Bildung der transitorischen Posten erfolgt in handelsrechtlich zulässigem Umfang.


3. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen wird. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Bei Restlaufzeiten über einem Jahr erfolgt eine Abzinsung mit dem von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen laufzeitadäquaten Zinssatz zum Bilanzstichtag.


4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.


2. Verbindlichkeiten

davon Restlaufzeit

davon Restlaufzeit

davon Restlaufzeit

Gesamt

weniger als ein Jahr

1 bis 5 Jahre

mehr als 5 Jahre

EURO

EURO

EURO

EURO

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31. Dez. 2010

2.041,09

2.041,09

0,00

0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

31. Dez. 2010

57.186,29

16.691,64

40.494,65

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

31. Dez. 2010

82.722,17

27.143,17

55.579,00

0,00

Gesamt 31. Dezember 2010

141.949,55

45.875,90

96.073,65

0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Gökhan Inan betrugen am Bilanzstichtag EURO 57.186,29. Der Gesellschafter hat gegenüber der Gesellschaft über einen Betrag in Höhe von EURO 35.000,00 eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Neben dem Gesellschafter hat ein weiterer Gläubiger auch eine Rangrücktrittserklärung über den Betrag von EURO 35.000,00 abgegeben. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung der Gesellschaft war somit nicht gegeben.


3. Haftungsverhältnisse

Unter der Bilanz oder im Anhang zu vermerkende Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird gemäß § 288 Satz 1 i. V. m. § 285 Nr. 3 HGB verzichtet.

B. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde bis 30.09.2011 durch Frau Ireen Krogmann und ab 01.10.2011 durch Herrn Gökhan Inan ausgeübt.


2. Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.


3. Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Nürnberg, den 29. März 2012

gez. Gökhan Inan

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