S & P Vertriebs GmbHLiquidiert

83236 Übersee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 28080
Vorher
S & N Arboris Möbelgroßhandels GmbH
Eingetragen
26.6.1990
Branche
Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Großhandel mit Möbel- und Einrichtungsgegenständen sowie den dazu gehörenden notwendigen Materialien

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Prokura
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Point 10, 83666 Waakirchen
25500
51.00%
Point 10, 83666 Waakirchen
24500
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

S & P Vertriebs GmbH

Übersee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

65.388,00

79.013,51

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

288.279,69

330.105,69

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

62.739,31

62.502,30

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

125.996,31

127.035,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten

155,00

155,00

Summe Aktiva

542.559,31

598.812,73



PASSIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag

447.102,19

442.681,99

III. Jahresüberschuss

393,08

4.988,77

B. Rückstellungen

28.887,47

23.007,18

C. Verbindlichkeiten

40.611,98

102.570,20

Summe Passiva

542.559,31

598.812,73

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S&P Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher

Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung

3.1 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

3.2 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keinerlei Haftungsverhältnisse zu vermerken.

3.3 Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Gewinnvortrag wurde ein Jahresüberschuss aus den Vorjahren von Euro 447.107,19 einbezogen.

3.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 in Höhe von Euro 393,08 in den Gewinnvortrag einzustellen.

In der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2023 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Die Gesellschafterversammlung erteilte der Geschäftsführerin Frau Nicole Manon Simmerl für das Kalenderjahr die Entlastung.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Simmerl Nicole, Dipl. Betriebswirtin

4.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / 264c Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Betrag

Ausleihungen

0,00

Euro

Forderungen

13.791,29

Euro

Verbindlichkeiten

7.072,31

Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

4.3 Unterschrift der Geschäftsleitung

Übersee, den 15. Dezember 2023

Ort, Datum

gez. Simmerl Nicole - Geschäftsführerin

 

Übersee, den 15. Dezember 2023

gez. Simmerl Nicole

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Dezember 2023

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