Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 720091
Eingetragen
21.6.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Import, Export und insbesondere der Vertrieb von Produkten für die professionelle Kommunikation und anderen technologieverwandten Produkten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
VIVA Assets Management GmbH
Germany
30.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VIVATEQ GmbH

Uhingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

A K T I V A

31.12.2017 
EUR
31.12.2016 
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 34.622,00 24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.678,00 16
II. Sachanlagen 4.944,00 8
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.070.534,50 980
I. Vorräte 567.999,97 504
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 487.434,56 460
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.099,97 16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.698,48 3
1.112.854,98 1.007

P A S S I V A

31.12.2017 
EUR
31.12.2016 
TEUR
A. EIGENKAPITAL 417.416,60 357
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30
II. Gewinn-/Verlustvortrag (-) 226.950,70 142
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) 160.465,90 185
B. RÜCKSTELLUNGEN 115.337,10 103
C. VERBINDLICHKEITEN 580.101,28 547
1.112.854,98 1.007

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017



VIVATEQ GMBH, UHINGEN

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 720091 in das Handelsregister des Amtsgerichts Ulm eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft macht für die Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB Gebrauch.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode verringert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu durchschnittlichen Einstandspreisen.

Diese berechnen sich aus den durchschnittlichen Anschaffungskosten zuzüglich einem Zuschlagsfaktor für Zoll- und Frachtaufwendungen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in EUR umgerechnet.

Bei Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr wurde das Anschaffungskosten- bzw. das Realisationsprinzip außer Acht gelassen.

Aufwendungen und Erträge in Fremdwährung werden mit dem Devisenkassamittelkurs des Tages ihrer Entstehung in EUR umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 743,19) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten sind durch eine Globalabtretung von Forderungen sowie durch eine Sicherungsübereignung des Warenlagers gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Sicherheiten in Form der üblichen Eigentumsvorbehalte.

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.508,10 (im Vorjahr EUR 3.379,14) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB

Zum 31.12.2017 bestehen sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen mit Laufzeiten von 2018 - 2018 in Höhe von EUR 16.908,00.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 6 Arbeitnehmer.

Uhingen, 23. April 2018

gez. Alexander Tempel 

Zusätzlicher Hinweis zur Offenlegung

Hinweis nach § 328 Abs. 1a HGB

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2018 festgestellt.

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