Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 4474
Eingetragen
13.2.2002
Branche
Wärme- und KältehandelGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
Gegenstand
Erbringung handwerklicher Leistungen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sowie Handel mit Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektrogegenständen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maximilian Walter
seit 14.9.2022
Prokura
Reinhard Walter
seit 23.3.2006
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Walter GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 370.276,31 396.794,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.982,00 4.211,00
II. Sachanlagen 360.641,00 385.930,00
III. Finanzanlagen 6.653,31 6.653,31
B. Umlaufvermögen 3.215.478,19 2.694.521,49
I. Vorräte 1.967.509,49 1.989.709,38
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7.324.860,32 7.112.546,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.246.824,50 701.505,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.144,20 3.306,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.940,00 27.462,59
Aktiva 3.610.694,50 3.118.778,39

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.545.425,76 1.468.752,89
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 1.368.752,89 1.336.827,41
III. Jahresüberschuss 76.672,87 31.925,48
B. Rückstellungen 185.042,35 138.300,00
C. Verbindlichkeiten 1.879.226,39 1.510.025,50
D. Passive latente Steuern 1.000,00 1.700,00
Passiva 3.610.694,50 3.118.778,39

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Walter GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ulm
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Ulm
Register-Nr.: 4474

    Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Selbständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,01 EUR und 800,00 EUR werden in entsprechender Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben. Ihr Abgang im Zugangsjahr wird unterstellt. Bis zum 31.12.2017 zugegangene geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten zwischen 150,01 EUR und 1.000,00 EUR) werden im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben (Poolabschreibung). Ihr Abgang nach dem Ende des Abschreibungszeitraums wird unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. In die Herstellungskosten einbezogen wurden die Pflichtbestandteile nach § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB. Die Berechnung erfolgte retrograd unter Berücksichtigung des Fertigstellungsgrades und eines angemessenen Gewinnabschlags.

Die fertigen und abgenommenen, aber nicht abgerechneten Aufträge wurden mit den Verkaufspreisen angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellung für passive latente Steuern wurde gebildet, um die zukünftige Steuerbelastung aus temporären Bewertungsdifferenzen von Handelsbilanz und Steuerbilanz abzubilden. Zur Berechnung wurde von einem Steuersatz von 15,8% für die Körperschaftsteuer/SolZ und von 12,6% für die Gewerbesteuer ausgegangen. Der Ausweis erfolgte in einer eigenen Bilanzposition; § 274a Satz 1 Nr. 4 HGB wurde nicht angewandt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

    Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 25.396,71 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 130.412,29 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Sicherungsübereignung

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten aus dem Erwerb beweglicher Sachen regelmäßig durch üblichen Eigentumsvorbehalt besichert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.827.955,25 EUR (Vorjahr: 1.406.462,81 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 51.271,14 EUR (Vorjahr: 103.562,69 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 2.000,00 EUR (Vorjahr: 1.113,69 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 114 TEUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Miet- und Leasingverträge.

    Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 39.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:



Entwicklung Kredit-/Verrechnungskonto
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
25.396,71
=  neuer Kreditbestand
25.396,71
Kreditkonditionen

Zinssatz
Variabel
7,2 %
Laufzeit
Unbestimmt

Sicherheiten
Keine



Unterschrift der Geschäftsführung

 

Ulm, den 16. Februar 2024

gez. Reinhard Walter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2024 festgestellt.

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