D.E.R. Hausbau GmbHLiquidiert

01277 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 19944
Eingetragen
3.8.2001
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Planung und die Projektierung von Massivund Fertighäusern, An- und Verkauf von Bauwerken, Massiv- und Fertighäuser und Immobilien, Vermittlung zum Abschluss und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen; Durchführung und Vorbereitung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, Handel mit Baustoffen. Ferner: Baggerarbeiten, Abbruch-, Entkernungs- und Aushub- sowie Putz- und Stuckateurarbeiten, Trockenbau und Fassadengestaltung. Beseitigung von Wasserschäden aller Art, Bauwerkstrockenlegung, Mauersanierung und Bautenschutz. Gestaltung und Entwicklung von Außenanlagen sowie weiterer Dienstleistungen rund ums Haus sowie sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrike Fritsch
seit 2.12.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Robert Weber
22.500 €
90.00%

Beteiligungen

NameAnteil
10.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

D.E.R. Hausbau GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.517,00 2.151,00
I. Sachanlagen 2.517,00 2.151,00
B. Umlaufvermögen 22.518,86 70.988,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.224,07 66.938,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.294,79 4.049,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 93.922,93 36.821,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 118.958,79 109.960,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.217,70 -12.217,70
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Verlustvortrag 49.603,68 94.207,50
III. Jahresfehlbetrag 57.101,55 -44.603,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 93.922,93 36.821,38
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 115.958,79 106.960,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 118.958,79 109.960,39

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der D.E.R. Hausbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden lediglich in den folgenden Fällen geändert:


Der Methodenwechsel war mit Blick auf die geänderten wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten notwendig. Die neuen Gegebenheiten werden voraussichtlich auch in den Folgejahren vorliegen. Ohne den vorgenommenen Methodenwechsel würde der Jahresabschluss zu falschen Aussagen über die Lage des Unternehmens führen.

Die Methodenänderungen beeinflussen die für einen Leser des Jahresabschlusses typischen Kennzahlen. Im Einzelnen sind zu nennen:

- der Erfolg bzw. die Rendite
- die Erfolgsquellen
- die Eigenkapitalquote
- das Deckungsverhältnis von langfristigem Kapital zu Anlagevermögen


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläuterungen dem Gliederungsschema der Bilanz.


Aktiva

A.  Anlagevermögen

 I.  Sachanlagen

Im Geschäftsjahr 2010 wurden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe 0,00 EUR (0,00 EUR) und auf Sachanlagen in Höhe von 704,00 EUR (820,00 EUR) vorgenommen.


B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

 II. Kassenbestand und Bankguthaben

Der Kassenbestand ist abgestimmt, für die Bankguthaben liegen Saldenbestätigungen vor.


Passiva

A.  Eigenkapital

 I.  Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR und ist zur Hälfte erbracht.

B.  Rückstellungen

 2.  Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, insbesondere für Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten.

C.  Verbindlichkeiten

Die zum 31.12.2010 bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 110.679,05 EUR (103.294,82 EUR) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 22.524,79 EUR (21.137,28 EUR).



4. Sonstige Pflichtangaben


4.1. Angaben zur Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:         Herr Hans-Peter Fritsch


4.2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für den Forderungsverzicht i.H.v. 121.257,40 EUR besteht ein Besserungsschein.


Dresden, 04. Oktober 2011


gez. H.-P. Fritsch
Geschäftsführer


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.10.2011 festgestellt.

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