The Loft Berlin GmbH
Selbe AdresseVarietés und Kleinkunstbühnen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Kaspar von Mellenthin seit 17.5.2019 | Geschäftsführer |
Mathias Hubert seit 17.5.2019 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Kess Berlin GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023Aktiva
Passiva
Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023Allgemeine Hinweise Der Jahresabschluss der Kess Berlin GmbH, Berlin, eingetragen unter HRB 206849 B im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg), für das Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierung- und Bewertungsmethoden maßgebend. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, soweit abnutzbar, abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern linear. Die Abschreibungen erfolgen "pro rata temporis". Außerplanmäßige Abschreibungen auf niedrigere beizulegende Werte werden gegebenenfalls vorgenommen. Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungskosten nicht mehr als EUR 800 betragen, werden im Zugangsjahr aktiviert und vollständig abgeschrieben. Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten oder zu niedrigeren Marktpreisen bewertet. Die unter den Vorräten bilanzierten geleisteten Anzahlungen werden mit dem Anzahlungsbetrag (Nettowert) angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschussstichtag angesetzt, die Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen. Erläuterungen zur Bilanz Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage des Anhangs dargestellt. Die Vorräte umfassen im Wesentlichen die fertigen Erzeugnisse und Waren für Kosmetikprodukte. Zudem umfassen die Vorräte geleistete Anzahlungen in Höhe von TEUR 254 (Vj.: TEUR 312) für Lieferungen, die im Geschäftsjahr 2024 durchgeführt werden. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Vj.: TEUR 0). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 3.335 (Vj.: TEUR 4.124). Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und innerhalb eines Jahres fällig. Sonstige Pflichtangaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die Gesellschaft betreibt ihr Geschäft in gemieteten Räumlichkeiten. Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar:
Davon entfallen auf finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 11 (Vj.: TEUR 11). Anzahl Mitarbeiter Im Jahresmittel waren bei der Gesellschaft 33 (Vj.: 26) Arbeitnehmer beschäftigt. Es handelt sich ausschließlich um Angestellte. Bilanzielle Überschuldung Die Gesellschaft ist zum 31.12.2023 bilanziell überschuldet und weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.603 aus. Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen zum Bilanzstichtag TEUR 1.334. Um die Insolvenz der Gesellschaft und die entsprechenden gesetzlichen Pflichten nach dem Insolvenzgesetz abzuwenden hat die Gesellschafterin zur Heilung der zum Stichtag bestehenden bilanziellen Überschuldung einen Rangrücktritt auf Ihre Forderungen zuzüglich der Zins- und sonstigen Nebenforderungen in Höhe von maximal TEUR 5.000 erklärt. Zum Bilanzstichtag beträgt die offene Forderung TEUR 3.328. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose für die Gesellschaft aus.
Berlin, den 30. Juni 2024 Kaspar von Mellenthin Geschäftsführung Mathias Hubert Geschäftsführung Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2023
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