CFC Cheeky Friends Community GmbHLiquidiert

Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße 5, 15569 Woltersdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 12871
Eingetragen
8.3.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermittlungstätigkeiten für Erziehung und UnterrichtVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung
Gegenstand
Dienstleistungen zur Anbahnung und Koordinierung von sozialen Beziehungen (Paare, Freundschaften, Freizeitpartner) mit Zur-Verfügung-Stellung eines Internetportals als Plattform zur ersten Kommunikation und zum Erwerb von Hilfsmitteln zur Erleichterung der Kommunikation sowie zur Beratung hinsichtlich der Kontaktherstellung.

Historie

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Management

NameRolle
René Dr. Hinz
seit 30.8.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
René Hinz
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
René Hinz
15569 Woltersdorf, E.-u.-J.-Rosenbergstraße 5
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CFC Cheeky Friends Community GmbH

Woltersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 4.500,00
B. Anlagevermögen 740,00 833,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 740,00 833,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 740,00 833,00
C. Umlaufvermögen 2.052,70 4.279,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 768,14 1.169,79
1. sonstige Vermögensgegenstände 768,14 1.169,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.284,56 3.109,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 31,30
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.172,66 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.965,36 9.643,86

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.005,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 19.994,43 3.600,50
III. Jahresfehlbetrag 12.178,23 16.393,93
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.172,66 0,00
B. Rückstellungen 1.200,00 1.000,00
1. sonstige Rückstellungen 1.200,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 8.765,36 3.638,29
1. sonstige Verbindlichkeiten 8.765,36 3.638,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.965,36 9.643,86

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Grundsätze der Vorjahresgliederung wurden beibehalten.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode mit dem Teilwert bilanziert.

Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz

Aktivposten der Bilanz

1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 0,00 €

2. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 0 €

darunter gegenüber den Gesellschaftern 0 €

Passivposten der Bilanz

1. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 0,00 €

2. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 8.765,36 €

davon entfallen :

im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €

mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.765,36 €

Ergänzende Angaben

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung am 30.07.2012 festgestellt und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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