ACIG AktiengesellschaftLiquidiert

85737 Ismaning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 188619
Eingetragen
19.9.2007
Branche
Großhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Handel mit Halbleiterprodukten sowie technischen Komponenten.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

ACIG Aktiengesellschaft

Ismaning

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.796,00 11.524,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.030,00 3.383,00
II. Sachanlagen 3.766,00 8.141,00
B. Umlaufvermögen 742.523,69 406.774,18
I. Vorräte 231.084,81 28.531,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 276.021,80 188.527,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 235.417,08 189.715,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 430,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 439.390,10 306.585,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.187.709,79 725.313,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 489.390,10 356.585,43
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 439.390,10 306.585,43
B. Rückstellungen 7.835,00 28.810,97
C. Verbindlichkeiten 1.179.874,79 694.761,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.740,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.187.709,79 725.313,67

Anhang


 
1. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

1.1 Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen umfassen in der Bilanz mit € 270.416,25 (Vorjahr € 0,00) Darin enthalten sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit € 270.416,25.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen umfassen in der Bilanz mit € 130.695,16 (Vorjahr € 0,00). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit € 130.695,16.

1.2 Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Im Jahresabschluss des Vorjahres waren Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Vorjahr um € 586.000,00 gemindert und die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter im Vorjahr um € 586.000,00 erhöht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es liegt eine Unterbilanz vor. Die Fortführungsprognose ist aber nach Angabe der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft gegeben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

2.3 Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von € 356.585,43 einbezogen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Anton Stanislaw Witkowski
ausgeübter Beruf:
Diplom-Ingenieur



Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Herr Ayman S. Ashour
Vorsitzender
Herr Melvin Charles Denton-Thompson
 
Herr John Rogers
stellv. Vorsitzender



4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären
 
Gegenüber den Aktionären bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 611.022,49 (Vj. € 586.000,00).

4.3 Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Das Grundkapital von € 50.000,00 ist eingeteilt in:
  

Grundkapital

50.000,00
Stück Stammaktien zum Nennwert von je
1,00
50.000,00



Es handelt sich um Inhaberaktien.

4.4 Unterschrift der Geschäftsleitung

gez. Witkowski, Anton Stanislaw
Vorstand
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2011 festgestellt.

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