Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 8453
Vorher
BKB Tools Werkzeugvertriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
9.9.2003
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
die Einfuhr und Ausfuhr von und der Handel mit Lebensmitteln und kosmetischen Produkten, insbesondere Speise- und Hautöl, sowie mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs und Verbrauchs, wie Parfüm, Körperpflegemitteln, Haushaltswaren, etc. soweit für die Einund Ausfuhr oder den Handel keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse, Zulassungen oder Gestattungen erforderlich sind. Die Gesellschaft betreibt diesen Handel sowohl in der Form des Groß- als auch des Einzelhandels.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jumabe GmbH

Neu-Anspach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 840,00 139,00
I. Sachanlagen 840,00 139,00
B. Umlaufvermögen 3.190,20 4.707,46
I. Vorräte 2.876,76 3.647,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225,49 713,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 87,95 346,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 107,70 264,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.677,73 20.924,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.815,63 26.035,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 46.016,27 46.016,27
II. Kapitalrücklage 23.008,14 23.008,14
III. Bilanzverlust 95.702,14 89.948,65
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.677,73 20.924,24
B. Rückstellungen 1.100,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 29.715,63 25.135,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.815,63 26.035,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Jumabe GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben, wenn ihre Anschaffungskosten geringer als 150 Euro sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro liegen, werden in einen Sammelposten eingestellt. Dieser wird über fünf Jahre gleichmäßig aufgelöst.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 20,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 225,49 0,00 713,61 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Sonstige Verbindlichkeiten 29.715,63 29.715,63 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Sonstige Verbindlichkeiten 25.135,20 25.135,20 0,00

Sonstige Angaben

Überschuldung

Zum Bilanzstichtag ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung wird innerhalb kurzer Frist prüfen, ob die Gesellschaft auch tatsächlich überschuldet ist und ggf. einen Insolvenzantrag prüfen.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 0 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Geschäftsführung bei Junko Backmeister.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. D.h., es führen keine Umstände dazu, dass der Jahresabschluss ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft vermittelt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.9.2011.

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