O 4 GmbHLiquidiert

47533 Kleve, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 4977
Eingetragen
2.7.2004
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Der Handel mit sowie die Produktion von Krankenfahrstühlen und anderen Krankenfahrzeugen sowie sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln, deren Im- und Export und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Dazu gehört auch die Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen aller Art. Der Unternehmensgegenstand bezieht sich daneben auch auf die Herstellung und den Vertrieb sonstiger Hilfsmittel.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
IJsselduin II B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

IJsselduin II B.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

O 4 GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 10.706,00 45.952,00
B. Anlagevermögen 1,00 11.658,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 11.657,00
C. Umlaufvermögen 21.445,75 36.341,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.546,01 28.212,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.899,74 8.129,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.046,67 1.046,67
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.757,05 21.130,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.956,47 116.128,58

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 793.398,98 793.398,98
III. Verlustvortrag 839.529,01 676.994,79
IV. Jahresfehlbetrag 39.627,02 162.534,22
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.757,05 21.130,03
B. Rückstellungen 3.887,00 4.255,00
C. Verbindlichkeiten 90.069,47 111.873,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 90.069,47 111.873,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.956,47 116.128,58

Anhang für das Geschäftsjahr 2012



04 WheelChairs GmbH, Kleve



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Handels­gesetzbuches §§ 242 ff. aufgestellt. Die ergänzenden Vorschriften
für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB sowie des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet.

Der Vorliegende Anhang enthält die gesetzlich bestimmten Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 284 HGB
sowie die sonstigen Pflichtangaben des § 285 HGB.



B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Jahresabschlussposten erfolgte unverändert unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit. Die angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:

Die Aufwendungen für die "Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" wurde soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind als Bilanzierungshilfe
gemäß § 269 HGB aktiviert. Dieser Posten wird in der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. In den Folgejahren wird dieser Posten gemäß § 282
HGB zu mindestens einem Viertel durch Abschreibungen getilgt. Soweit in einem vor dem 01.01.2012 beginnenden Geschäftsjahr eine Bilanzierungshilfe
gebildet worden ist, so darf diese unter Anwendung der bisher geltenden Vorschriften fortgeführt werden Art. 67 Abs. 5 EGHBG. Dieses Wahlrecht wird
somit weiterhin ausgeübt.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um plan­mäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgten linear unter Berücksichtigung der jeweiligen betriebsge­wöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 6 Jahren.
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten be­wertet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten befinden sich Miet- Telefon- und Postversandkosten sowie Versicherungsbeiträge.

In den Rückstellungen wurde für alle erkennbaren passivierungspflichtigen Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Vorsorge getroffen.

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


C. Angaben zur Bilanz

 Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Einzelnen in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

 In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge enthalten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

 Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Aufbewahrungskosten sowie BG- und Gewährleistungsrückstellungen.

 In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden in Höhe von EURO 87.635,26.



D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.



E . Sonstige Angaben
 Im Geschäftsjahr 2012 wurde die Gesellschaft durch Herrn Stephan Theodorus Antonius Gertrudes Beumer ver­treten.

 Während des Geschäftsjahres wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.



F. Ergebnisverwendungsvorschlag
 Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von EURO 39.627,02.


 Kleve, den 06.05.2013

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2013 festgestellt.

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