Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 73942
Eingetragen
21.7.2010
Branche
Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Handel mit Kunststoffgranulaten, Masterbatch, Additiven und Compound sowie die Entwicklung und Herstellung von Compoundrezepturen für die kunststoffverarbeitende Industrie. Weiterhin der Handel mit Regranulaten, Mahlgütern und Agglomeraten und Recyclat-Compound.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Freya Muschwitz
seit 12.1.2018
Prokura
Jürgen Muschwitz
seit 14.11.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Gerhard Drewing
Lohmar
50.00%
Jürgen Muschwitz
Rösrath
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Poly-IQ GmbH

Overath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 114.197,00 89.087,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.826,00 3.334,00
II. Sachanlagen 112.371,00 85.753,00
B. Umlaufvermögen 1.686.058,31 1.663.744,73
I. Vorräte 162.712,19 178.307,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 815.750,16 485.127,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 707.595,96 1.000.309,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.127,00 3.957,00
Summe Aktiva 1.806.382,31 1.756.788,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.041.780,95 846.265,27
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Bilanzgewinn 1.016.280,95 820.765,27
B. Rückstellungen 103.205,78 37.010,00
C. Verbindlichkeiten 661.395,58 873.513,46
Summe Passiva 1.806.382,31 1.756.788,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2023

Die Poly-IQ GmbH hat ihren Sitz in 51491 Overath, Alte Ziegelei 7 und ist eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Köln, HRB 73942.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und nach den ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Allgemeine Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses 2023

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Dabei wendet die Gesellschaft die Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften an.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss 2023

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Der Jahresabschluss weist keine Abweichungen von den gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf.

Die Bilanzierung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Die Abschreibungen erfolgten linear.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Waren wurden zu den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Teilwert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Alle erkennbaren Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird grundsätzlich durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 v.H. Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Stammkapital von €25.500,00.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben zur Bilanz

Die Forderung weisen folgende Restlaufzeiten auf:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
über 1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 611.804,80 611.804,80 0,00
Vorjahr 393.113,90 393.113,90 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 203.945,36 61.409,87 142.535,49
Vorjahr 92.013,71 92.013,71 0,00
Summe Forderungen 815.750,16 673.214,67 142.535,49
Vorjahr 485.127,61 485.127,61 0,00



Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 820.765,27 (Vj.: T€ 534,2) enthalten.

Die Restlaufzeiten, die gesicherten Beträge sowie Art und Form der Sicherung bei den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon dinglich besichert
Art der Sicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 507.885,83 507.885,83 507.885,83
Eigentums- vorbehalt
Vorjahr in Tausend 613,1 613,1 613,1
Eigentums- vorbehalt
sonstige Verbindlichkeiten 153.509,75 153.509,75 0,00
Vorjahr in Tausend 260,4 260,4 0,0
Summe Verbindlichkeiten 661.395,58 661.395,58 507.885,83
Vorjahr in Tausend 873,5 873,5 613,1



Der Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" enthält Steuerverbindlichkeiten von € 50.590,26 (Vj.: T€ 94,1) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 945,14 € (Vj.: T€ 1,1)..

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

sonstige Forderungen 86,01
(Vj.: T€ 2,6)
sonstige Verbindlichkeiten 100.000,00
(Vj.: T€ 164,7)



In der Bilanz zum 31.12.2023 sind sonstige finanzielle Verpflichtungen nicht enthalten, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Jahresbetrag Dauer der Verpflichtung davon Verpflichtungen gegenüber
Altersversorgung
davon gegenüber assoziierten Unternehmen davon gegenüber verbundenen Unternehmen
Mietvertrag 47.484,00 unbegrenzt 0,00 0,00 0,00
Leasingverträge 13.116,96 12 - 36 Mte. 0,00 0,00 0,00
60.600,96 0,00 0,00 0,00

E. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

2023 2022
Gesamt 6 6



Im Berichtsjahr war als Geschäftsführer bestellt:

Jürgen Muschwitz, Chemiker

An die Geschäftsleitung wurde nachfolgendes Darlehen ausgereicht:

Auszahlung am 14.02.2019 € 10.000,00
Stand am 01.01.2023 € 1.200,00
Tilgung in 2023: € 1.200,00
Stand am 31.12.2023: € 0,00
Zinssatz: 1,80%
Laufzeit: 50 Monate

 

Overath, den 20.10.2022

gez. Jürgen Muschwitz, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.12.2024.

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