Rypar-Automobile-GmbHLiquidiert

86381 Krumbach (Schwaben), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 4271
Eingetragen
9.8.1990
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art, insbesondere Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen, sowie mit Ersatzteilen, ferner Reparatur von Kraftfahrzeugen aller Art und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Erwin Rypar
seit 3.2.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Erwin Rypar
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erwin Rypar
Steinbergweg 2, 86381 Edenhausen
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rypar-Automobile-GmbH

Krumbach (Schwaben)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.310,00 107.238,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 45.109,50 64.639,50
III. Finanzanlagen 200,00 42.598,18
B. Umlaufvermögen 241.594,96 204.243,40
I. Vorräte 189.896,96 175.893,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.783,10 25.947,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.914,90 2.401,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.615,64 1.869,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 9.403,43 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 297.924,03 313.350,58

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.467,58 11.513,68
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 14.050,91 9.135,39
III. Jahresfehlbetrag 5.046,10 4.915,52
B. Rückstellungen 2.900,00 33.062,00
C. Verbindlichkeiten 288.556,45 268.774,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 246.756,45 248.774,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 297.924,03 313.350,58

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Rypar Automobile GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Es wurde lediglich von der geänderten Bewertung der Pensionsrückstellung gebrauch gemacht.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
57.924,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
46.218,43
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
46.218,43
verrechnete Aufwendungen
5.145,00
verrechnete Erträge
3.820,25


Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnung wurden folgenden Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck


Unterlassene Rückstellungsbildung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Erleichterungsmöglichkeit gemäß Artikel 28 Abs. 1 EGHGB wurde in Anspruch genommen. Der Betrag der nicht gebildeten Rückstellungen beträgt Euro 21.109,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 246.756,45 (Vorjahr: Euro 248.774,90).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 230.000,00.

Die Bankverbindlichkeiten sind durch Raumsicherungsübereignung Kfz, Buchgrundschulden und unbeschränkte selbstschuldnerische Bürgschaft des Gesellschafters Erwin Rypar abgesichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

  Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Erwin Rypar


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Kredite zu Gunsten des Geschäftsführers vergeben.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
41.800,00


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2011 festgestellt.

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