SEN KOMPAKT-DIENSTLEISTUNGEN GmbHLiquidiert

61184 Karben, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 36781
Eingetragen
10.5.1993
Branche
Allgemeine GebäudereinigungGroßhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnErbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Glas-, Gebäude- und Baureinigung sowie die Säuberung, Eis- und Schneebeseitigung von Gehwegen, Grünanlagen und Straßen, Empfang- und Pförtnerdienste, Servier- und Küchendienste, Gerüstbau sowie Hochund Tiefbau und der Handel, einschließlich Im- und Export und Edelmetallen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Mahmut Sen
33.76%
Kamil Erdogan Ulanegil
33.76%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Mahmut Son
Gluckensteinweg 172, 64350 Bad Homburg v.d.Höhe
26.400 €
33.46%
Kamil Erdogan Ulansgil
Lerseher Straße 20a, 60489 Frankfurt am Main
26.400 €
33.46%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SEN KOMPAKT-DIENSTLEISTUNGEN GmbH

Karben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 31.841,00 2.241,00
I. Sachanlagen 31.841,00 2.241,00
B. Umlaufvermögen 339.367,50 191.898,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 304.202,72 179.678,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.164,78 12.220,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 371.208,50 194.139,71

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 41.972,95 30.100,63
I. gezeichnetes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Gewinnvortrag 4.000,63 -6.374,68
III. Jahresüberschuss 11.872,32 10.375,31
B. Rückstellungen 12.078,66 2.656,21
C. Verbindlichkeiten 317.156,89 161.382,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 317.156,89 161.382,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 371.208,50 194.139,71

Anhang



1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes
aufgestellt.
 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften i.S.v. § 267 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

in grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. 
Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam generell die lineare Abschreibungs-
methode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung
der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.
 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden
im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten (Einstandspreisen) bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden, ausgehend von den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.

 
Es bestanden keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung
 
Der Bilanzgewinn beträgt € 11.872,32 und soll, nach Vorschlag der Geschäftsführung, auf neue Rechnung vorgetragen werden.
 
5. Sonstige Pflichtangaben
 
Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Kamil Erdogan Utancgil

6. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 
Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0,00 enthalten. Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2008 - 31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 161.382,87 €.
1.1.2009 - 31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 317.156,89 €.
  

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