Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 89625
Eingetragen
2.12.2010
Branche
Säge- und HobelwerkeBearbeitung und Veredlung von HolzVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Parkett verlegen und sonstige Holzarbeiten (Renovierung, Restaurierung und Instandhaltung)

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Joaquim Ferreira da Costa Pinto
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Joaquim Ferreira da Costa Pinto
Warschauer Straße 1, 60327 Frankfurt am Main
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pinto GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.341,00 489,86
I. Sachanlagen 1.341,00 489,86
B. Umlaufvermögen 67.027,69 104.226,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.254,32 66.916,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.749,30 1.749,30
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 12.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.773,37 37.309,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.368,69 104.716,14

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 42.389,40 49.009,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 40.000,00
II. Gewinnvortrag 10.763,87 -1.754,80
III. Jahresüberschuss 6.625,53 10.763,87
B. Rückstellungen 6.904,51 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 19.074,78 52.707,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.074,78 52.707,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.368,69 104.716,14

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pinto GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Dabei wurden die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der linearen bzw. degressiven Methode auf der Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Zugänge beim beweglichen Sachanlagevermögen werden mit dem anteiligen Jahresbetrag ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über Euro 150,00, aber nicht über Euro 1.000,00 liegen, wurden gem. § 6 II Nr. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr seiner Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die unfertigen Leistungen wurden auf der Basis der direkt zurechenbaren Kosten sowie den anteiligen Gemeinkosten ermittelt. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bewertet worden. Erkennbare Ausfallrisiken wurden sowohl durch die Bildung von Einzel- als auch von Pauschalwertberichtigungen in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Der Ansatz der Wertberichtigungen erfolgte aktivisch als Abschreibung bei den Bilanzposten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und war am Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Fremdwährungsposten bestanden keine.

Erläuterungen zu den Bilanzposten

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen wird auf den Anlagespiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Zum Stichtag 31.12.2012 bestanden gegenüber den Gesellschaftern insgesamt die folgenden Verbindlichkeiten:
  

Joaquim Pinto
EUR
15.689,53


Diese wurden mit 4% verzinst.


Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Joaquim Pinto

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 6.625,53.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrag in Höhe von EUR 10.763,87 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 17.389,40.



Frankfurt am Main, den 11. April 2014



Joaquim Pinto

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2014 festgestellt.

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