Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 123486
Eingetragen
7.12.2009
Branche
Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und FernsehprogrammenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtFernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten
Gegenstand
Medienproduktion und Filmproduktion, Durchführen von Seminaren und kulturellen Veranstaltungen.

Historie

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Management

NameRolle
Phillip Pfeiffer
seit 7.12.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Dorfmitte 7, 17268 Gerswalde
17.500 €
70.00%
Zehdenicker Str.25, 10119 Berlin
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tohuwabohu GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 35.139,00 19.532,00
I. Sachanlagen 35.139,00 19.532,00
C. Umlaufvermögen 53.751,69 22.967,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.596,50 4.331,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.155,19 18.635,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.890,69 54.999,24

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 34.960,77 21.813,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.186,89 -4.107,33
III. Jahresüberschuss 13.147,66 -7.294,22
B. Rückstellungen 11.599,91 3.094,69
C. Verbindlichkeiten 42.330,01 30.091,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.330,01 30.091,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.890,69 54.999,24

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2011

Tohuwabohu GmbH

A. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die abnutzbaren Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Die Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 410,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden für alle am Bilanzstichtag bestehenden Risiken gebildet, soweit sie bis zur Aufstellung der Bilanz erkennbar waren.

Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 44.963,91 €.

Forderungen gegenüber dem Finanzamt besteht eine Forderung aus der Umsatzsteuer 2010 in Höhe von € 3.820,60 € und aus der Umsatzsteuer 2011 über € 4.768,63. Aus den Voranmeldungen IV.2011 besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von € 4.107,47 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung enthalten voraussichtliche Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses nebst Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2010 in Höhe von € 1.200,00 und den Jahresabschluss 2011 über € 1.750,00.

Steuerrückstellungen betreffen die voraussichtliche Nachzahlungen 2011 in der Gewerbesteuer über € 936,00 und Körperschaftsteuer bzw. Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer über zusammen € 1.039,00.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren in Höhe von € 24.940,44.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von € 389,57 sind Verbindlichkeiten über verauslagte Betriebsausgaben für die Gesellschaft.

Darlehn 1-5 Jahre ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter P. Pfeiffer in Höhe von € 17.000,00 und ist p.a. mit 6% verzinst.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

  Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
  bis 1 Jahr
bis 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.940,44 24.940,44 0,00  
2. Sonstige Verbindlichkeiten 17.000,00 0,00 17.000,00
3. Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer / USt 4.107,47 4.107,47 0,00  
4. Verbindlichkeiten soziale Sicherheiten 0,00 0,00 0,00
Summe: 46.047,91 29.047,91 17.000,00

D. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist bestellt:

Herr Philipp Pfeiffer

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, 30.3.2013

Philipp Pfeiffer, Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2013 festgestellt.

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