Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 202282
Eingetragen
17.12.2018
Branche
Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Der Betrieb einer Physiotherapiepraxis.

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Walter
seit 17.12.2018
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Leipzig
18.500 €
74.00%
Berlin
6.500 €
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WG Physio GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 11.335,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.000,00 0,00
II. Sachanlagen 7.335,00 0,00
B. Umlaufvermögen 27.749,21 12.486,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.617,10 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.132,11 12.486,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.084,21 12.486,13

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 13.502,31 10.768,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 1.731,40 0,00
III. Jahresfehlbetrag 9.766,29 1.731,40
B. Rückstellungen 5.027,55 665,00
C. Verbindlichkeiten 20.554,35 1.052,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.838,08 832,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.716,27 220,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.084,21 12.486,13

Anhang

ZUM

JAHRESABSCHLUSS

PER 31. Dezember 2019

WG Physio GmbH

Falkenberger Straße 35-37

13088 Berlin

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

II. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Aktivseite der Bilanz

A Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht angefallen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis EUR 410 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Bruttoanlagespiegel zu entnehmen.

B Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eventueller Ausfallrisiken bewertet worden.

Zweifelhafte Forderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

2. Passivseite der Bilanz

A Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind gebildet worden.

III. Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr 2019 nicht angefallen.

IV. Sonstige Angaben

Ein Lagebericht ist gemäß § 264 HGB nicht aufzustellen.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2019 Herr Uwe Gottschalch.

Berlin, den 28. Dezember 2020
gez. Uwe Gottschalch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2020 festgestellt.

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