DEVSAN GmbHLiquidiert

32756 Detmold, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lemgo HRB 7105
Eingetragen
4.2.2010
Branche
Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf UnterlageTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Die Ausführung von Lohnschleifarbeiten an Metallprodukten sowie der Handel mit Schleifereibedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Adem Uzunay
seit 23.11.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Im Lindenort 27, 32756 Detmold
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEVSAN GmbH

Detmold

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2011

Finanzamt: Detmold

Steuernummer : 313/5720/1570

Bilanz zum 31.12.2011

DEVSAN GmbH

AKTIVA

    Geschäftsjahr
Euro Euro
A. Umlaufvermögen    
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   9,96
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   12.616,68
    12.626,64

PASSIVA

   
    Geschäftsjahr
  Euro Euro
A. Eigenkapital    
I. Jahresfehlbetrag 12.616,68  
nicht gedeckter Fehlbetrag 12.616,68  
    0,00
B. Verbindlichkeiten    
1. sonstige Verbindlichkeiten 2.047,57  
- davon aus Steuern Euro 2.047,57 (Euro 0,00)    
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.047,57 (Euro 0,00)    
    2.047,57
C. Sonstige Passiva   10.579,07
    12.626,64

GEWINN- UNDVERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2011 bis 31.12.2011

DEVSAN GmbH

    Geschäftsjahr
Euro Euro
1. Umsatzerlöse   220.934,68
2. Gesamtleistung   220.934,68
3. sonstige betriebliche Erträge    
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   260,00
4. Materialaufwand    
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   23.465,98
5. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 32.100,64  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.228,88 39.329,52
6. Abschreibungen    
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   1.576,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen    
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen    
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 180,00  
ab) Fahrzeugkosten 335,55  
ac) Kosten der Warenabgabe 166.040,00  
ad) verschiedene betriebliche Kosten 1.476,09  
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -455,00 167.576,64
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -10.753,46
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   1.629,22
10 sonstige Steuern   234,00
11. Jahresfehlbetrag   12.616,68

 

Detmold, den 08.11.2012

Unterschrift

K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum 31.12.2011

DEVSAN GmbH

A K T I V A

  Geschäftsjahr
Euro
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  
1200 Bank 9,96
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  
0000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.616,68
Summe Aktiva 12.626,64

K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum 31.12.2011

DEVSAN GmbH

P A S S I V A

  Geschäftsjahr
Euro
Jahresfehlbetrag  
0000 Jahresfehlbetrag 12.616,68
nicht gedeckter Fehlbetrag  
0000 nicht gedeckter Fehlbetrag 12.616,68
sonstige Verbindlichkeiten  
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -37.206,55
1776 Umsatzsteuer 19% 41.977,58
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 -1.051,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr -1.672,46
  2.047,57
- davon aus Steuern  
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -37.206,55
1776 Umsatzsteuer 19% 41.977,58
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 -1.051,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr -1.672,46
  2.047,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -37.206,55
1776 Umsatzsteuer 19% 41.977,58
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 -1.051,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr -1.672,46
  2.047,57
Sonstige Passiva  
0880 Variables Kapital 10.579,07
  10.579,07
Summe Passiva 12.626,64

K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

DEVSAN GmbH

  Geschäftsjahr
Euro
Umsatzerlöse  
8400 Erlöse 19% USt 219.536,36
8910 Entnahme d. Unt. It.Betriebsprüfung 1.398,32
  220.934,68
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
2749 Erstattungen AAG 260,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer 23.465,98
Löhne und Gehälter  
4120 Gehälter 26.954,00
4121 Lohnsteuer 440,00
4190 Aushilfslöhne 3.600,00
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen 1.106,64
  32.100,64
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  
4132 AOK 2.067,84
4133 I KK-Vereinigte 4.180,92
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 980,12
  7.228,88
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) 1.575,00
4855 Sofortabschreibung GWG 1,00
  1.576,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben  
4380 Beiträge 180,00
Fahrzeug kosten  
4520 Kfz-Versicherungen 301,55
4580 Sonstige Kfz-Kosten 34,00
  335,55
Kosten der Warenabgabe  
4730 Ausgangsfrachten 7.040,00
4780 Fremdarbeiten (Vertrieb) 159.000,00
  166.040,00
verschiedene betriebliche Kosten  
4910 Porto 0,55
4955 Buchführungskosten 1.618,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten -300,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 157,54
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.476,09
2320 Verluste aus Anlagenabgang 1.925,00
8800 Erlöse aus Anlagenverkäufen (BV) -2.380,00
  -455,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  
2200 Körperschaftsteuer 535,22
2208 Solidaritätszuschlag 20,00
4320 Gewerbesteuer 1.074,00
  1.629,22
sonstige Steuern  
4510 Kfz-Steuern 234,00
Jahresfehlbetrag 12.616,68

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB für das Wirtschaftsjahr 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 erstellt. Die Devsan GmbH weist die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft i. S. d. § 267 HGB aus.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer

der Vermögensgegenstände und den steuerlichen Vorschriften entsprechend im Geschäftsjahr vorgenommen. Geringwertige Anlagen wurden gemäß dem steuerrechtlichen Vorschriften abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden mit dem Betrag der wahrscheinlichen Inanspruchnahme bewertet. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden in der Handelsbilanz nicht in Anspruch genommen.

III. Erläuterungen zu der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

2. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt:

 

25.000,00 EUR

3. Geschäftsführer

Herr Adem Uzunay ist der einzeln Vertretungsbevollmächtigter Geschäftführer und Gesellschafter.

4. Rückstellungen

Neben der Gewerbesteuer-Rückstellung war eine Rückstellung für Abschuss- und Prüfungskosten zu bilden. Die Urlaubsrückstellung wurde mangels entsprechender Risiken nicht mehr gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.047,57 betrifft die Umsatzsteuer.

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als ein Jahr.

6. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

7. Gewinnverwendung

Der Jahresüberschuss wird laut der Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Bielefeld, den 31.12.2011

Gez. Adem Uzunay, Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

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Chronologischer Abdruck

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