Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 94638
Eingetragen
24.8.2005
Branche
Großhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Großhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
der Handel mit Waren aller Art mit Ausnahme erlaubnispflichtiger.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Felix Nicolai Weper
seit 8.5.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Felix Nicolai WeperWeper Immobilien GmbH+1
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

snack-fever GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 270.889,00 291.388,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 270.888,00 291.387,00
B. Umlaufvermögen 486.288,65 496.801,50
I. Vorräte 103.563,76 306.020,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.128,24 46.650,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 194.596,65 144.130,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.994,25 1.204,20
Summe Aktiva 759.171,90 789.393,70

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 434.058,29 351.222,79
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 409.058,29 326.222,79
B. Rückstellungen 33.904,52 48.746,54
C. Verbindlichkeiten 291.209,09 389.046,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 378,00
Summe Passiva 759.171,90 789.393,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 94638 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von 3 bis 11 Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten EUR 132.895,94 EUR 0,00 EUR 181.183,65 EUR 0,00
Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung
EUR 44.464,54 EUR 44.464,54 EUR 58.915,71 EUR 58.915,71
Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Sonstige Verbindlichkeiten EUR 113.848,61 EUR 113.848,61 EUR 148.947,01 EUR 148.947,01

In den Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 113.848,61 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 83.478,72 enthalten.

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 10,00 Arbeitnehmer (Vorjahr: 7,5) beschäftigt.

 

Hamburg, den 05.12.2024

Felix Nicolai Weper

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.12.2024.

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