Euro-Cont
GmbH
Hundsangen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
3,00 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
3,00 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
3,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
| 1. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 2. Beteiligungen |
0,00 |
| 3. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 5. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
79.569,00 |
| I. Vorräte |
0,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
60.148,28 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
13.447,10 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
46.701,18 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
| 1. eigene Anteile |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
19.420,72 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
79.572,00 |
|
Passiva
|
|
| |
31.12.2011
EUR |
| A. Eigenkapital |
45.903,44 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
25.050,00 |
| 1. gezeichnetes
Kapital |
25.050,00 |
| 2. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3. variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
20.677,63 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 3. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Gewinn-
/Verlustvortrag |
0,00 |
| V.
Jahresüberschuss |
175,81 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C. Sonstige
Sonderposten |
0,00 |
| D.
Rückstellungen |
1.137,18 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
1.137,18 |
| E.
Verbindlichkeiten |
32.531,38 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
32.369,39 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
161,99 |
| F.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
79.572,00 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
-4.596,13 |
| 2. Veränderung des
Bestandes an fertigen Erzeugnissen |
0,00 |
| 3. andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
6.000,00 |
| 5. Materialaufwand |
0,00 |
| 6. Personalaufwand |
0,00 |
| 7. Abschreibungen |
0,00 |
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-2.512,38 |
| a) sonstige betriebliche
Aufwendungen - verbundene Unternehmen |
-366,30 |
| b) Miet- und
Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-1.680,00 |
| c) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung |
0,00 |
| d)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-1.119,09 |
| e) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
0,00 |
| f) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
| g) sonstige Aufwendungen
für Personal |
0,00 |
| h) andere ordentliche
sonstige betriebliche Aufwendungen |
286,71 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
1.658,62 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-8,00 |
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
175,81 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19. sonstige
Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
175,81 |
Anhang
Entwicklung des Anlagenvermögens
vom 01.01.2011-31.12.2011
Euro-Cont GmbH 56414 Hundsangen
|
Konto Inventar |
Bezeichnung Inventarbezeichnung |
Datum AFA-Art ND |
Entwicklung |
Stand zum 01.01.2011
Euro |
Zugang Abgang
Euro |
Umbuchung
Euro |
Abschreibung Zuschreibung
Euro |
Stand zum 31.12.2011
Euro |
| 410 |
Geschäftsaustattung |
|
|
|
|
|
|
|
| 410001 |
Digitalkamera |
01.07.2001 |
Ansch-/Herst-K |
437,54 |
|
|
|
437,54 |
| |
|
Linear |
Abschreibung |
436,54 |
|
|
|
436,54 |
| |
|
4/00 |
Buchwert |
1 |
|
|
|
1 |
| Summe |
Geschäftsausstattung |
|
Ansch-/Herst-K |
437,54 |
|
|
|
437,54 |
| |
|
|
Abschreibung |
436,54 |
|
|
|
436,54 |
| |
|
|
Buchwerte |
1 |
|
|
|
1 |
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
|
31.12.2011
EUR |
| Verbindlichkeiten |
32.531,38 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
32.369,39 |
| Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
161,99 |
|