Rubitherm GmbHLiquidiert

Worthdamm 27, 20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 58400
Eingetragen
26.4.1995
Branche
Wärme- und KältehandelHerstellung von WärmepumpenHerstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb sowie der Handel mit wärme- und kältespeichernden Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
William Cook
seit 9.4.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rubitherm GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

15.468,00

16.746,00

II. Sachanlagen

0,00

0,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

225.624,92

207.609,01

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10.222,97

15.388,43

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

251.315,89

239.743,44


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

0,00

B. Rückstellungen

197.075,00

185.779,00

C. Verbindlichkeiten

4.240,89

3.964,44

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

251.315,89

239.743,44

ANHANG


I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft hat zum 30. Juni 2008 die Rechnungslegungsvorschriften einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB zu erfüllen. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde in Anwendung des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.



II. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betrieblichen Nutzungsdauer.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen werden auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % p.a. unter Anwendung der im Juli 2005 veröffentlichten Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck ("Richttafeln 2005 G") ermittelt. Die Verpflichtungen sind zum Teil rückdeckungsversichert.

Mit den sonstigen Rückstellungen trägt die Gesellschaft allen sonstigen erkennbaren Risiken Rechnung.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.



III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Anlageposten ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen den Aktivwert der Rückdeckungsversicherung (TEUR 177; i. Vj. TEUR 161).

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.



IV. Ergänzende Angaben
1. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr die Herren:

Harald Kuhlei, Hamburg (bis zum 01.04.2008)

Claus Dobrowolski, Kaufmann, Hamburg

2. Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Arbeitnehmer.

3. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Sasol Wax GmbH, Hamburg, wird der Verlust in Höhe von Euro 2.811,31 an die Sasol Wax GmbH, Hamburg, abgeführt.

Hamburg, den 31. Juli 2008

Claus Dobrowolski

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Historische Anschaffungskosten

01.07.2007

30.06.2008

EUR

EUR

I . Immaterielle Vermögensgegenstände

Patente

25.491,44

25.491,44

25.491,44

25.491,44

Kummulierte Abschreibungen

01.07.2007

Zugänge

Abgänge

30.06.2008

EUR

EUR

EUR

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Patente

8.745,44

1.278,00

0,00

10.023,44

8.745,44

1.278,00

0,00

10.023,44

Buchwerte

30.06.2008

30.06.2007

EUR

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Patente

15.468,00

16.746,00

15.468,00

16.746,00

 

Hamburg, den

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