Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 19809
Eingetragen
6.12.2007
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind -Herstellung von Estrichen -Herstellung von Bodenbeschichtungen -Verlegung von Oberbodenbelägen -Bautenschutz -Trockenbau

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Keusgen
seit 6.12.2007
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Michael Keusgen GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 210.085,31 161.145,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 210.084,31 161.144,31
B. Umlaufvermögen 485.179,70 434.224,24
I. Vorräte 27.847,44 32.942,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.479,71 165.297,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.016,50 9.516,50
davon gegen Gesellschafter 2.539,00 2.639,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 323.852,55 235.983,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 746,81 493,94
Aktiva 696.011,82 595.863,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 509.922,82 493.025,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 468.025,36 452.983,32
III. Jahresüberschuss 16.897,46 15.042,04
B. Rückstellungen 43.438,75 29.538,00
C. Verbindlichkeiten 142.650,25 73.300,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 108.590,71 65.544,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.059,54 7.755,30
Summe Passiva 696.011,82 595.863,49

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Michael Keusgen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs­vor­schriften des Handels­gesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beach­ten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmens­fort­füh­rung (going-concern-Prinzip) gemäß § 252 (1) Nr. 2 HGB ausgegangen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entspre­chenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt, soweit sie bis zur Bilanzaufstellung bekannt waren.

Anlagevermögen

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs­ko­sten ange­setzt und, so­weit ab­nutz­bar, um plan­mä­ßi­ge Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Beträge größeren Umfangs, die rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstehen, sind nicht enthalten.

Flüssige Mittel und Guthaben sind mit den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert. Devisenguthaben bzw. -bestände hat die Gesellschaft zum Bilanzstichtag nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußtag ausgewie­sen, so­weit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In der aktiven Rech­nungsabgrenzung sind keine Abgelder, Umsatzsteuern auf Anzahlungen, Zölle oder Verbrauchssteu­ern enthalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veran­lag­ten Steu­ern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bi­lanz­stichtag bewertet. So­weit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Ver­bindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
2.539,00
Verbindlichkeiten
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Des weiteren bestehen mit den üblichen Eigentumsvorbehaltsrechten verbundene Warenverbindlich­keiten.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Michael Keusgen, Duisburg


Unterschrift der Geschäftsführung

Duisburg, 28.01.2025
gez. Michael Keusgen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2025 festgestellt.

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