M-StarX GmbHLiquidiert

15230 Frankfurt (Oder), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 14566
Eingetragen
17.6.2013
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Vertrieb von Elektronik Komponenten und Autoteilen, Hygieneprodukten, Pflegeartikeln, Herstellung von Windeln, Inkontinenzprodukten, Medizin, Krankenpflege und Gesunderhaltung sowie Handeln mit Waren aller Art, Beratungsdienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tomasz Edmund Dulak
seit 22.6.2020
Geschäftsführer
Robert Artur Tusznio
seit 17.6.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ilsestraße 17A, 12053 Berlin
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

M-StarX GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

64.317,72

76.169,97

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

18.100,75

19.409,23

II. Sachanlagen

46.216,97

56.760,74

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

1.463.781,19

971.953,96

I. Vorräte

446.260,37

104.028,32

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

725.192,87

703.229,15

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

292.37,95

14.696,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

1.528,098,91

1.048.123,93



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

1.009.558,15

483.296,84

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

458.296,84

192.374,57

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

526.261,31

265.922,27

B. Rückstellungen

273.535,51

238.984,84

C. Verbindlichkeiten

245.005,25

325.842,25

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.528.098,91

1.048.123,93

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Die M-StarX GmbH, Frankfurt (Oder), ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbH - Gesetzes erstellt.

Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im handelsrechtlichen Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften.

Die Bilanz wurde nach den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer sowohl geometrisch degressiv als auch linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert bis EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Eine Bildung solcher Posten war nicht notwendig.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wie sie nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen wurden nach den gesetzlichen Vorschriften gebildet.

Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen wurde unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet und ist von untergeordneter Bedeutung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00. Es ist zu 100 % eingezahlt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 526.261,31 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden (Gewinnverwendungsvorschlag).

Steuerrückstellungen

Grundsätzlich beinhalten die Steuerrückstellungen die Nachzahlungsbeträge an Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer.

sonstige Rückstellungen

Diese wurden in der notwendigen Höhe eingestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben grundsätzlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB aufgestellt worden.

5. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten bestanden nicht.

Ab dem Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch folgenden Geschäftsführer:

Herr Robert Artur Tusznio und Herr Tomasz Edmund Dulak.

Der Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse

8.520.480,34

11.410.126,41

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

4.999,60

0,00

5. Materialaufwand:

-7.390.334,88

-10.525.619,03

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

-276.746,71

-218.552,21

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

-13.957,26

-10.761,85

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-93.943,55

-273.828,95

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-223.657,67

-114.906,40

19. sonstige Steuern

-534,00

-534,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

526.261,31

265.922,27

 

Frankfurt (Oder), den 04. September 2024

gez. Robert Artur Tusznio

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. September 2024

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