Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 705725
Eingetragen
29.12.2008
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnEinzelhandel mit WohnmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Die Planung, der Verkauf und die Montage von Einbauküchen, der Verkauf von Wohnmöbeln aller Art sowie die Einrichtungsberatung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jutta Hecker
seit 15.8.2018
Prokura
Philipp Hecker
seit 29.12.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

76593 Gernsbach
12.750 €
51.00%
76597 Loffenau
12.250 €
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hecker Küchen GmbH

Loffenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 72.067,35 54.224,35
I. Sachanlagen 72.067,35 54.224,35
B. Umlaufvermögen 42.737,53 42.603,43
I. Vorräte 2.794,09 6.349,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.363,07 26.497,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.580,37 9.756,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.998,88 311,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 120.803,76 97.138,78

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 33.426,21 31.945,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 2.500,00
III. Gewinnvortrag 4.445,53 27.547,55
IV. Jahresüberschuss 3.980,68 -23.102,02
B. Rückstellungen 3.848,78 15.621,12
C. Verbindlichkeiten 83.528,77 49.572,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 120.803,76 97.138,78

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hecker Küchen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Keine.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 36.275,84 (Vorjahr: Euro 23.934,85).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 47.252,93 (Vorjahr: Euro 20.000,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Michael Hecker ausgeübter Beruf: Elektriker
Geschäftsführer: Philipp Hecker ausgeübter Beruf: Schreiner

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Keine.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 47.252,93

Unterschrift der Geschäftsleitung

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Abschreibungen
  01.01.2011
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte 31.12.2011
Euro
Geschäftsjahr
Euro
31.12.2011
Euro
Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen                
Sachanlagen                
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 35.062,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.062,35 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.248,83 29.303,60 0,00 0,00 29.547,43 0,00 37.005,00 11.460,60
Summe Sachanlagen 72.311,18 29.303,60 0,00 0,00 29.547,43 0,00 72.067,35 11.460,60
Summe Anlagevermögen 72.311,18 29.303,60 0,00 0,00 29.547,43 0,00 72.067,35 11.460,60

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2012 festgestellt.

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