Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 119625
Eingetragen
22.1.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Erstellung und der Betrieb von Onlinesoftware zur Erhöhung der Energietransparenz für Energieverbraucher sowie zur Kundenbindung und Geschäftsprozess-Verbesserung für Energieunternehmen, Kommunen und Organisationen.

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Jugel
seit 9.7.2014
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Econitor GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 37.855,81 38.829,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.808,81 32.741,13
II. Sachanlagen 5.047,00 6.088,00
B. Umlaufvermögen 6.658,27 18.113,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.600,65 4.224,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.057,62 13.889,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.238,88 1.137,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.752,96 58.080,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 2.592,68 55.574,56
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 53.000,00 50.000,00
III. Verlustvortrag 19.425,44 1.456,22
IV. Jahresfehlbetrag 55.981,88 17.969,22
B. Rückstellungen 2.641,73 1.678,62
C. Verbindlichkeiten 40.518,55 827,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.518,55 827,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.752,96 58.080,23

Anhang


Allgemeine Angaben

Gemäß §§ 242 II, 262, 264 I Handelsgesetzbuch (HGB), § 6 I EStDV wurden für die Econitor GmbH die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach BilMoG unter Beachtung der Aufstellungsgrundsätze der §§ 243 ff, 264 II ff. HGB, § 5 EStG sowie der Allgemeinen Bewertungsgrundsätze der §§ 252 ff., § 268 HGB gefertigt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.
Der Ausweis erfolgt in EURO.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Neuzugänge wurden linear unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer abgeschrieben. Steuerliche Vereinfachungsregeln kamen nicht zum Tragen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden zeitanteilig abgeschrieben. Es wurde ein Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die anderen sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für Abonnement, Versicherungen und Internet.

Das gezeichnete Kapital (§ 272 HGB) als Haftkapital der Gesellschaft wurde gemäß § 283 HGB mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde 2010 gemäß Gesellschafterbeschluss erhöht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 I HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Steuerliche Vergünstigungen hatten keinen Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweise ich auf den Anlagenspiegel und die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens.

Forderungen
  

Sonstige Vermögensgegenstände
3.492,45 EUR
 
- davon aus Kautionen
1.170,00 EUR
 
 
- davon aus Steuerguthaben
2.322,45 EUR
 


Forderungen gegen Geschäftsführer bis 1 Jahr 1.849,40 EUR.
Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für folgende Positionen:

Internet / Verwaltung Domain
2011
898,44 EUR
Versicherungen
2011
245,12 EUR
Abonnement
2011
95,32 EUR



Rückstellungen

Alle Rückstellungen, mit Ausnahme der Rückstellung für die Archivierungskosten, haben eine Restlaufzeit unter zwölf Monaten. Die Auflösung erfolgt 2011.

Folgende wesentliche Beträge der Sonstigen Rückstellungen wurden in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellung für Abschluss und Prüfung:
1.400,00 EUR



Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern)

Verbindlichkeiten, gegliedert nach Restlaufzeiten:

 
Bis zu 1 Jahr
von 1-5 Jahren
von mehr als 5 Jahren
 
Gesamtbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen
518,55 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
518,55 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00 EUR
40.000,00 EUR
0,00 EUR
40.000,00 EUR



Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 251 HGB bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse

Mietvertrag Lager unbefristet - Kündigungsfrist 3 Monate: 1.653,00 EUR

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Christoph Jugel

Namen und Beteiligungsquote der Gesellschafter:

QCH UG (haftungsbeschränkt)
100,0 v.H.



Angaben über die Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahre: 8.


Berlin, 10. Juli 2012


Christoph Jugel
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2012 festgestellt.

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