Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 19365
Eingetragen
11.12.2019
Branche
Ambulante PflegediensteSonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Betreiben eines Intensivpflegedienstes mit dem Schwerpunkt Weaning.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sandra Thate
seit 7.2.2025
Prokura
Heike Dr. Kemeter
seit 8.6.2022
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dr. Heike KemeterAIR-Leben Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AIR-Leben Weaning GmbH

Regensburg (vormals: Schwandorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2022 bis zum 28.02.2023

Bilanz

Aktiva

28.2.2023
EUR
28.2.2022
EUR
A. Anlagevermögen 94.956,00 114.354,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 494,00 1.484,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 494,00 1.484,00
II. Sachanlagen 94.462,00 112.870,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 30.876,00 32.658,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 63.586,00 80.212,00
B. Umlaufvermögen 581.696,07 579.437,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 498.582,53 394.178,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 286.646,70 207.653,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 163.318,30 161.677,36
3. sonstige Vermögensgegenstände 48.617,53 24.848,34
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.113,54 185.258,84
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.479,83 29.337,84
Aktiva 699.131,90 723.129,59

Passiva

28.2.2023
EUR
28.2.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 47.479,83 54.337,84
davon Verlustvortrag 54.337,84 140.933,16
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.479,83 29.337,84
B. Rückstellungen 34.417,00 34.011,00
1. sonstige Rückstellungen 34.417,00 34.011,00
C. Verbindlichkeiten 664.714,90 689.118,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 281.250,00 300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.621,10 14.816,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 40.621,10 14.816,91
3. sonstige Verbindlichkeiten 342.843,80 374.301,68
davon aus Steuern 13.423,46 10.569,24
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.153,37 5.522,05
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 342.843,80 374.301,68
Passiva 699.131,90 723.129,59

Gewinn- und Verlustrechnung

1.3.2022 - 28.2.2023
EUR
1.3.2021 - 28.2.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 189.938,53 166.349,29
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   1.172,13
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.686.572,88 1.424.734,51
4. sonstige betriebliche Erträge 179.587,98 138.034,83
5. Materialaufwand 223.141,25 247.991,52
a) Lebensmittel 4.604,43 6.124,48
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 5.286,72 7.111,78
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 213.250,10 234.755,26
6. Personalaufwand 1.592.274,61 1.193.887,66
a) Löhne und Gehälter 1.307.299,95 986.868,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 284.974,66 207.019,28
davon Aufwendungen für Altersversorgung 240,00 240,00
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 683,75  
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.783,41 5.494,61
9. Mieten, Pacht, Leasing 175.835,27 134.482,62
10. Abschreibungen 30.048,29 31.083,91
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 30.048,29 31.083,91
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 4.479,24 11.771,42
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.715,47 14.297,26
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.640,94 973,72
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 1.640,94 973,72
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.921,03 5.660,16
15. Jahresüberschuss 6.858,01 86.595,32
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 54.337,84 140.933,16
17. Bilanzverlust 47.479,83 54.337,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: AIR-Leben Weaning GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Regensburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Regensburg
Register-Nr.: 19365

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  93.750 EUR (Vorjahr: 131.250 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 723.333 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter: 663 TEUR
Miete bewegliche Wirtschaftsgüter: 61 TEUR

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35.

Unterschrift der Geschäftsführung



Sinzing, 13. August 2024

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Frau Dr. Heike Kemeter


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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