Maler Thomas GmbHLiquidiert

34320 Söhrewald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 3187
Eingetragen
23.3.1978
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnMalerei- und LackiergewerbeFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Ausführung von Malerund Tapeziererarbeiten aller Art von Innenund Außenanstrichen, die Fassadenmalerei, Durchführung von Fassadenverkleidung, die Ausführung von Fußbodenverlegearbeiten sowie der Handel mit Tapeten, Farben und ähnlichen Artikeln sowie mit Fußbodenbelägen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerd Thomas
seit 8.1.2020
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Maler Thomas GmbH

Söhrewald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 7.512,00 8.857,50
I. Sachanlagen 7.512,00 8.857,50
B. Umlaufvermögen 198.756,80 126.651,37
I. Vorräte 160.591,37 85.241,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.911,71 32.398,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 253,72 9.011,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.004,36 1.720,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.756,07 52.609,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 248.029,23 189.838,75

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00
III. Verlustvortrag 108.174,47 123.383,20
IV. Jahresüberschuss 11.853,81 15.208,73
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.756,07 52.609,88
B. Rückstellungen 8.598,10 9.135,00
C. Verbindlichkeiten 239.431,13 180.703,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 174.968,95 109.869,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 248.029,23 189.838,75

Anhang

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2013 ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Kapitalgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluß entspricht im Ausweis und in der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten den gesetzlichen Vorschriften. Einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind zusammengefaßt.

Zugänge zu den Sachanlagen werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bewertet.

Abschreibungen auf Sachanlagen werden entsprechend der Nutzungsdauer und steuerlichen Vorschriften planmäßig linear vorgenommen.

Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen unterliegen der zeitanteiligen Abschreibung. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerhaltung, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch Abwertungen berücksichtigt.

Die unfertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet, in die neben den Einzelkosten auch Material- und Fertigungskosten einbezogen sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Nennwert oder zum höheren Rück-

Zahlungsbetrag.

II. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Geschäftsjahresabschreibung beträgt 2013 insgesamt Euro 1.631,79 und entfällt in voller Höhe auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung.

Umlaufvermögen

Vorräte Euro 160.591,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 26.399,44
Sonstige Vermögensgegenstände Euro 11.512,27
Schecks, Kassenbestand, PostgiroGuthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Euro 253,72
Rechnungsabgrenzungsposten Euro 1.004,36

Eigenkapital

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von Euro 40.756,07
setzt sich wie folgt zusammen:  
Gezeichnetes Kapital Euro 25.564,59
Kapitalrücklage Euro 30.000,00
Jahresüberschuss Euro 11.853,81
Verlustvortrag auf neue Rechnung Euro 108.174,47

Passiva

Rückstellungen

Der Posten Rückstellungen beinhaltet:

Sonstige Rückstellungen Euro 8.598,10

Die sonstigen Rückstellungen betreffen den voraussichtlichen Aufwand für Jahresabschlusskosten, Personalaufwendungen und andere Risiken im Zusammenhang mit dem laufendem Geschäft.

Verbindlichkeiten

Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Euro 15.903,28
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen . Euro 124.504,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Euro 28.404,15
sonstige Verbindlichkeiten Euro 70.618,83

In den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 49.973,39 welche eigenkapitalersetzenden Charakter haben.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis im Verhältnis der ausgewiesenen Ergebnisrelationen.

III. Ergänzende Angaben

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Gerd Thomas geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.973,39 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.973,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2014 festgestellt.

 

Kassel, 5. September 2014

Elke Weinreich-Gründer

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