Decordeal GmbHLiquidiert

66130 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 17106
Eingetragen
2.7.2008
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Der Handel mit Tee, Fertigbackwaren, Kunststoffwaren, Schmuck, Recyclingpapierprodukten, handgefertigten Baumwollprodukten, Töpferwaren, Textilien und alkoholfreiem Ingwerbier, In- und Export von gebrauchten Wagen sowie Entwicklung und Vertrieb von Software.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Anura Keerthi Induruwage Dias
33.40%
Palitha Kithsiri Induruwage Dias
33.40%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Anura Keerthi Induruwage Dias
No.24, 1st Lane, Station Road Anulana Moratuwa, Sri Lanka
8.350 €
33.40%
Palitha Kithsiri Induruwage Dias
Lessingstraße 54, 66121 Saarbrücken
8.350 €
33.40%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Decordeal GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen


16490,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen


16490,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


52,43

52,43

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Kapitalfehlbetrag

37538,54

Summe Aktiva

54080,97



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

I. Gezeichnetes Kapital


25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-60844,23

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1694,31

VI. Kapitalfehlbetrag

37538,54

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten


54080,97


54080,97

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

54080,97

ANHANG 2011


A.Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen der § 274a und § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Es werden alle steuerlich zulässigen Abschreibungsmöglichkeiten genutzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verlust aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 0,00 enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von EUR 0,00

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil enthält Rücklagen für die Ansparabschreibung gemäß § 7g EStG. Die Rücklagen dürfen bis zu 40 % der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten neuer beweglicher Wirtschaftgüter des Anlagevermögens gebildet werden, die voraussichtlich in den beiden folgenden Jahren angeschafft werden.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 54080,97 sind Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahre in Höhe von Euro 54080,97 enthalten. Davon entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Euro 53187,86.

Negatives Eigenkapital

Zum Ausgleich des negativen Eigenkapitales haben die Gesellschafter einer qualitative Rangrücktrittserklärung abgegeben.

D. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftführer war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Palitha Induruwage Dias

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe über die Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
Saarbrücken, den 01.03.2013
Die Geschäftsführung; Palitha Induruwage Dias

 

Palitha Induruwage Dias

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.03.2013

Nachrichten & Medien

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