Graff Juncker Reifen GmbH

Daimlerstraße 5, 77694 Kehl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706589
Eingetragen
16.3.2011
Branche
Herstellung und Runderneuerung von BereifungenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Reifenhandel sowie Reifendienstleistungen (Montage, Wuchten, Vulkanisationsarbeiten), Achsvermessungen sowie Kfz-Dienstleistungen und Lackieren und allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Michel Graff
seit 16.3.2011
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kiefernweg 16, 77731 Willstätt
12.500 €
50.00%
3, Rue des Jardins, F-67700 Waldolwisheim
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Graff Juncker Reifen GmbH

Kehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 112.431,00 99.353,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 795,00
II. Sachanlagen 110.678,00 96.808,00
III. Finanzanlagen 1.750,00 1.750,00
B. Umlaufvermögen 268.946,00 372.617,82
I. Vorräte 109.356,08 105.766,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.661,52 93.630,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.928,40 173.220,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.567,38 5.305,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 385.944,38 477.276,21

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 147.483,41 135.812,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 110.812,31 73.181,36
III. Jahresüberschuss 11.671,10 37.630,95
B. Rückstellungen 52.710,40 76.100,40
C. Verbindlichkeiten 183.890,60 263.503,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.859,97 1.859,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 385.944,38 477.276,21

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Aufgrund geschäftszweigspezifischer Besonderheiten wurde das Gliederungsschema der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sachgerecht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar mit planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

II. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 3 HGB bewertet.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Handelsware ist zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Art der Forderungen Gesamtbetrag
Euro
davon mit einer Restlaufzeit
    bis 1 Jahr
Euro
über 1 Jahr
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 100.784,17 100.784,17 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 10.877,35 10.877,35 0,00
Summe 111.661,52 111.661,52 0,00

I II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

B. Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten

Diese Posten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
Euro
davon mit einer Restlaufzeit
    bis 1 Jahr
Euro
von 1 - 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.784,89 49.784,89 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 134.105,71 55.548,98 78.556,73 0,00
Summe 183.890,60 105.333,87 78.556,73 0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nominalwert angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszu-weisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 115.356,73 (Vorjahr: € 114.822,91).

Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse: bestehen nicht

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind; davon sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert anzugeben: bestehen keine

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses

Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:

Name, Vorname

Juncker, Ralf einzelvertretungsberechtigt

Graff, Michel einzelvertretungsberechtigt

 

Kehl, den 29. Mai 2015

Ralf Juncker

Michel Graff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.06.2015 festgestellt.

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