Stammdaten

Register
Amtsgericht Passau HRB 9400
Eingetragen
29.5.2015
Branche
Stationäre Einrichtungen zur palliativen PflegeAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Der Betrieb eines SAPV-Teams für den Bereich Passau Stadt und -Landkreis, im Sinne von § 37 b und § 132 d SGB V. SAPV=Spezialisierte ambulante Palliativversorgung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Cornelia Behringer
seit 17.10.2024
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

94036 Passau
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAPV-Passau gGmbH

Passau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 70.719,50 79.403,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,50 71,00
II. Sachanlagen 69.214,00 77.832,18
III. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00
B. Umlaufvermögen 1.238.595,12 1.137.907,46
I. Vorräte 103.675,00 50.050,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 195.725,00 562.412,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 939.195,12 525.445,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.837,75 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.313.152,37 1.217.310,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.169.594,30 1.165.443,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 202.190,16 202.190,16
III. Bilanzgewinn 942.404,14 938.253,56
B. Rückstellungen 101.165,78 42.424,45
C. Verbindlichkeiten 42.392,29 9.442,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.313.152,37 1.217.310,64

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

SAPV-Passau gGmbH, Passau, Amtsgericht Passau 9400

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SAPV-Passau gGmbH zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

C. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagengegenstände von EUR 250 bis EUR 800 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Absatz 5 HGB.
Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 0,00 vorgenommen.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB bewertet.

Unfertige Erzeugnisse

Die unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten auch anteilige Fertigungs- und Materialkosten. In den Herstellungskosten nicht enthalten sind Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für freiwillige soziale Leistungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.
Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Die Bewertungsgrundsätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

D. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von EUR 942.404,14 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 938.253,56 (Vorjahr EUR 900.563,32) enthalten.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem die Rückstellung für Urlaub, Archivierung und Erstellung Jahresabschluss.

3. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit
Gesamt-betrag zum
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

durch Pfandrechte gesichert (Gesamtbe-trag)

31.12.2023





EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
gegenüber Gesellschaftern
0,00




  (Vorjahr)
6.779,49
6.779,49
0,00




E. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Arbeitnehmer-Jahresdurchschnitt

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 21,5 Mitarbeiter.

Angaben zur besseren Einsicht in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Roland Fuchs, kaufmännischer Geschäftsführer
Frau Irene Fackler-Schwalbe, kaufmännische Geschäftsführerin
Frau Dr. Andrea Maria Stark, kaufmännische Geschäftsführerin (ab 25.10.2023)

sonstige Berichtsbestandteile

 

Passau, den 08.10.2024

gez. Roland Fuchs, kaufmännischer Geschäftsführer

gez. Irene Fackler-Schwalbe, kaufmännische Geschäftsführerin

gez. Dr. Andrea Stark, kaufmännische Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2024 festgestellt.

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