Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 116409
Vorher
Xihit Solutions GmbHBerliner Brandung GmbHBrandpilots GmbH
Eingetragen
25.11.2008
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Der Betrieb einer Agentur für Kommunikation sowie Entwicklung und Betrieb von Internetangeboten und Software.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Markus Obladen
seit 29.2.2016
Geschäftsführer
Peter Feuß
seit 22.3.2010
Geschäftsführer
Andreas Dr. Bersch
seit 25.11.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
25.50%
Y*** B*****
12.25%

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Bersch Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt)
Germany
12.500 €
50.00%
Peter Feuß Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt)
Germany
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Brandpunkt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.297,00 30.541,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.377,00 24.857,00
II. Sachanlagen 2.920,00 5.684,00
B. Umlaufvermögen 1.709.409,50 1.628.343,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.708.293,11 1.627.724,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.116,39 619,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.174,16 12.572,73
Aktiva 1.736.880,66 1.671.456,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.153.544,03 1.107.136,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.082.136,46 1.121.589,88
III. Jahresüberschuss 46.407,57 -39.453,42
B. Rückstellungen 5.100,00 5.050,00
C. Verbindlichkeiten 578.236,63 559.270,32
Summe Passiva 1.736.880,66 1.671.456,78

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 116409 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschrif­ten des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft. Bei der Aufstellung wurden daher größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Ab­nut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab­nutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert oder ihren Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei zweifelhaften Forderungen wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte nach § 272 HGB. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden, soweit erforderlich, bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 wird im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Ver­bindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 5 HGB:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023
31.12.2023
bis 1 Jahr
über 1 Jahr

Euro
Euro
Euro
gegenüber Kreditinstituten
440.515,74
318.673,15
121.842,59
Vorjahr
476.866,69
331.554,19
145.312,50
aus Lieferungen und Leistungen
39.367,44
39.367,44
0,00
Vorjahr
56.488,12
56.488,12
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
98.353,45
98.353,45
0,00
Vorjahr
25.915,51
25.915,51
0,00
Summe
578.236,63
456.394,04
121.842,59
Vorjahr
559.270,32
413.957,82
145.312,50
Sonstige Verbindlichkeiten
2023
Vorjahr

Euro
Euro
davon aus Steuern
44.250,73
18.310,26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
52.102,72
1.008,81


Ergebnis aus Währungsumrechnung

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von Euro 0,03 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von Euro 0,15 (Vorjahr: Euro 4,28).

Sonstige Pflichtangaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisver­wendung vor:

Das Jahresergebnis in Höhe von Euro 46.407,57 wird auf neue Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von:

Name:
Dr. Andreas Bersch
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Name:
Peter Feuß
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Name:
Markus Obladen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
396.456,14
Verbindlichkeiten
0,00


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB betrug 15.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 28. Januar 2025
Ort, Datum
Andreas Bersch
Unterschrift
Peter Feuß
Unterschrift
Markus Obladen
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2025 festgestellt.

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