Service-Provider-Team GmbHLiquidiert

16761 Hennigsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21077
Eingetragen
8.4.2008
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Das Kommissionieren von Getränken, Lagerei, Lagerlogistik sowie die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung.

Historie

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Management

NameRolle
Detlev Fistler
seit 8.4.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Service-Provider-Team GmbH

Falkensee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 50.029,00 63.474,00
I. Sachanlagen 50.029,00 63.474,00
B. Umlaufvermögen 355.673,22 329.315,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 353.722,22 329.309,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 258.105,40 193.501,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.951,00 6,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 405.702,22 392.789,65

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 182.618,86 149.974,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 124.974,86 0,00
III. Jahresüberschuss 32.644,00 124.974,86
B. Rückstellungen 63.831,00 67.055,56
C. Verbindlichkeiten 159.252,36 175.759,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 159.252,36 175.759,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 405.702,22 392.789,65

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2009

der Service Provider Team GmbH

A. Allgemeine Angaben:

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur um Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung Berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert

2. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

- Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wären durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

4. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Der im Wirtschaftsjahr 2009 erwirtschaftete operative Gewinn von € 32.644,00 wird vorgetragen.

B . Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:

Herrn Detlev Fistler vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Gegenüber dem Gesellschafter Detlev Fistler besteht eine Darlehensforderung in Form eines Verrechnungskontos, das zum Bilanzstichtag einen Saldo von € 258.105,40 aufweist.

Eine weitere Darlehensforderung besteht ebenfalls in Form eines Verrechnungskontos. Dieses Konto weist zum Bilanzstichtag einen Saldo von € 94.059,84 auf.

Beide Darlehen wurden entsprechend der Verträge verzinst.

C. Handelsregisterangaben

Registergericht: Amtsgericht Potsdam

Registernummer: HRB 21077 P

Firmenname im Register: Service Provider Team GmbH

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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