ARCO PLAN GmbHLiquidiert

12207 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 102685
Eingetragen
17.3.2006
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Der Kauf von Immobilien für den eigenen Bestand sowie deren Vermietung und Verwaltung. Immobilienhandel ist nicht Gegenstand der Gesellschaft. Verkäufe erfolgen nur im Rahmen der eigenen Vermögensverwaltung. Ferner die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten jeglicher Art, Hausdienstleistungen einschließlich Hausverwaltung sowie der Handel mit Baustoffen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ARCO PLAN GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 39.518,50 49.127,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 652,00 0,00
II. Sachanlagen 38.866,50 49.127,50
B. Umlaufvermögen 113.902,68 205.643,64
I. Vorräte 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.062,96 15.998,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 89.831,17 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.339,72 189.145,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 497,00 1.604,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 153.918,18 256.376,05

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 136.263,33 191.805,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 166.805,98 225.014,24
III. Jahresfehlbetrag 55.542,65 58.208,26
B. Rückstellungen 750,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 16.904,85 63.070,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.904,85 63.070,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 153.918,18 256.376,05

Anhang zum 31. Dezember 2014

ARCOPLAN GmbH, Königsberger Str.33b, 12207 Berlin

Allgemeine Angaben

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluß der ARCOPLAN GmbH wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden bis zum 31.12.2009 im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150 bis Euro 410 wurden ab dem 01.01.2010 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Deutsche Mark

Der Jahresabschluß enthält keine auf fremde Währung lautenden Sachverhalte, die in Euro umzurechnen waren.

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem als Anlage beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Gewinnvortrag

Die Gesellschaft schloß das Geschäftsjahr 2014 mit einem Verlust von Euro 55.542,65 ab, welcher mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet wird.

Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Stephanie Hagenlocher

Weitere Geschäftsführer: wurden nicht bestellt

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden Euro 9.600,00 gezahlt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Personen beschäftigt, im Vorjahr 2 Personen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum Euro 15.900,28 im Vorjahr Euro 44.277,95.

 

Berlin, den 23.06.2015

Stephanie Hagenlocher, Geschäftsführerin

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2014
EUR
Anlagevermögen          
Immaterielle Vermögensgegenstände          
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 870,92 0,00 0,00 218,92
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 870,92 0,00 0,00 218,92
Sachanlagen          
technische Anlagen und Maschinen 1.301,48 0,00 0,00 0,00 752,48
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 101.626,35 1.100,34 0,00 0,00 64.409,19
Summe Sachanlagen 102.927,83 1.100,34 0,00 0,00 65.161,67
Summe Anlagevermögen 102.927,83 1.971,26 0,00 0,00 65.380,59
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Buchwert 31.12.2014
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögensgegenstände            
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 870,92 0,00 0,00 0,00 652,00 218,92
Summe immaterielle Vermögensgegenstände       0,00 652,00 218,92
Sachanlagen            
technische Anlagen und Maschinen       0,00 549,00 82,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       0,00 38.317,50 11.279,34
Summe Sachanlagen       0,00 38.866,50 11.361,34
Summe Anlagevermögen       0,00 39.518,50 11.580,26

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 89.831,17 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.564,60 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2015 festgestellt.

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