Keller
Design GmbH Werbeagentur
Simmozheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
731.260,00 |
526.081,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
6.834,00 |
4.280,00 |
| II.
Sachanlagen |
724.426,00 |
521.801,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
310.657,44 |
273.318,40 |
| I.
Vorräte |
105.690,00 |
87.010,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
204.043,50 |
184.959,59 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
923,94 |
1.348,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.316,23 |
1.270,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
60.970,26 |
94.894,10 |
| E.
sonstige Aktiva |
305,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.105.508,93 |
895.563,50 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnrücklagen |
5.027,53 |
5.027,53 |
| III.
Verlustvortrag |
125.486,22 |
246.095,49 |
| IV.
Jahresüberschuss |
33.923,84 |
120.609,27 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
60.970,26 |
94.894,10 |
| B.
Rückstellungen |
29.710,89 |
6.971,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.075.798,04 |
888.592,50 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
589.921,14 |
568.999,27 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.105.508,93 |
895.563,50 |
Anhang
A Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den
Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes für
Kapitalgesellschaften erstellt.
B Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
1.
Allgemeine Angaben
Die angewandten Bilanzierungs- u.
Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an
den steuerlichen Bestimmungen. Abweichungen in den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis
zum Vorjahr liegen nicht vor.
2.
Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs-und
Herstellungskosten bewertet. Die Nutzungsdauer der
einzelnen Anlagegegenstände wurde auf der Basis der
steuerlichen AfA-Tabelle ermittelt, wobei die jeweiligen
Mindestwerte zum Ansatz kamen. Die planmäßigen
Abschreibungen wurden linear vorgenommen.
3.
Bruttoanlagespiegel
Das Anlagevermögen wurde mit den
ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten
angesetzt; soweit diese nicht ermittelt werden konnten,
wurde der Restbuchwert des vorhergegangenen
Geschäftsjahres angesetzt.
C Angaben zur Bilanz
AKTIVA
1. Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
194.250,31
Sonstige Vermögensgegenstände
1.006,00
Umsatzsteuer-Forderungen 1.382,09
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 159,98
Lieferantenverbindlichkeiten
7.245,12
204.043,50
2.
Rechnungsabgrenzung
Aktive Rechnungsabgrenzung 2.316,23
PASSIVA
3.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten ggü.
Kreditinstituten 771.558,43
erhaltene Anzahlungen 29.800,00
Lieferantenverbindlichkeiten 154.807,00
Verbindlichkeiten ggü.
Gesellschaftern 77.316,61
Sonstige Verbindlichkeiten
42.316,00
1.075.798,04
4.
Geschäftsführer
Herr Herbert Keller
Nagoldstr. 11
75331 Engelsbrand
Simmozheim, den 26.03.2009
Keller Design GmbH
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