TecServ GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 75203
Eingetragen
13.8.2004
Branche
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungErbringung von Dienstleistungen von medizinischen LaboratorienErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Das Erbringen von medizintechnischen und gebäudetechnischen Dienstleistungen für Einrichtungen im stationären und ambulanten Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gesellschaft kann darüber hinaus neue medizin- und gebäudetechnische Dienstleistungen oder neue Formen für das Erbringen solcher Dienstleistungen entwickeln, initiieren, verwirklichen oder verkaufen. Auf dem Tätigkeitsfeld der Gesellschaft können Forschungsarbeiten durchgeführt, angeregt oder begleitet und die Forschungsergebnisse auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (auch auf dem Wege des Verkaufs). Zur Vermittlung von Knowhow auf dem Gebiet der medizin- und gebäudetechnischen Dienstleistung können Schulungen, Ausund Weiterbildungen organisiert werden.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

TecServ GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz



AKTIVA

31.12.2005

EUR

EUR

A.

ANLAGEVERMÖGEN

I.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

963,00

38.643,00

B.

UMLAUFVERMÖGEN

I.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,00

720,36

2.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

110,40

1.096,50

3.

Sonstige Vermögensgegenstände

1.362,86

4.205,43

1.473,26

6.022,29

II.

Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

30.076,72

165.520,04

31.549,98

171.542,33

32.512,98

210.185,33

PASSIVA

31.12.2005

EUR

EUR

A.

EIGENKAPITAL

I.

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.

Gewinnrücklagen

8.209,69

88.209,69

III.

Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)

-4.810,71

49.789,17

28.398,98

162.998,86

B.

RÜCKSTELLUNGEN

1.

Steuerrückstellungen

1.914,00

8.784,35

2.

Sonstige Rückstellungen

2.200,00

14.700,00

4.114,00

23.484,35

C.

VERBINDLICHKEITEN

1.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0,00

9.142,71

2.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00

650,94

3.

Sonstige Verbindlichkeiten

0,00

13.908,47

davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 5)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. TEUR 9)

0,00

23.702,12

32.512,98

210.185,33

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Erbringung medizinischer und nichtmedizinischer Dienstleistungen sowie der Gestellung von Personal für Einrichtungen im stationären und ambulanten Gesundheits- und Sozialbereich. Die Gesellschaft hat diese Geschäftstätigkeit in der Zeit von Juli bis September 2006 ausgeübt. Seitdem ruht die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Es ist beabsichtigt, die Gesellschaft zum 1. Januar 2007 zu verkaufen.

Die Gesellschaft hat als "kleine" Kapitalgesellschaft i.S.d. §267 Abs.1 HGB den Jahresabschluss generell nach den §§264 ff. HGB aufzustellen. Sie hat für die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 268 Abs. 2 und 275 HGB angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (§§252 bis 256 HGB) unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§269 bis 274, 279 bis 283 HGB) vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen
(lineare Abschreibungsmethode), entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ein Wertberichtigungsbedarf hat nicht bestanden.

Die sonstige Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung bewertet worden.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen und Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens kann aus der Bilanz entnommen werden.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich nach Laufzeiten wie folgt auf:

31.12.2006

davon mit einer Restlaufzeit

Gesamt

TEUR

bis ein Jahr

TEUR

Über ein Jahr

TEUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0

0

0

Forderungen gegen den Gesellschafter

(Vj. TEUR1)

0

(Vj.TEUR 0)

(Vj. TEUR1)

0

(Vj.TEUR 0)

(Vj. TEUR0)

0

(Vj. TEUR 0)

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

0

0

0

(Vj. TEUR1)

(Vj. TEUR1)

(Vj. TEUR0)

Sonstige Vermögensgegenstände

1

1

0

(Vj. TEUR4)

(Vj. TEUR4)

(Vj. TEUR0)

1

1

0

(Vj. TEUR6)

(Vj. TEUR6)

(Vj. TEUR0)

(3) Verbindlichkeiten

31.12.2006

davon mit einer Restlaufzeit in Jahren

Gesamt

TEUR

bis 1

TEUR

1 bis 5

TEUR

über 5

TEUR

Besicherung

Pfandrechte

valutiert

TEUR

unvalutiert

TEUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0

0

0

0

-

0

0

(Vj. TEUR9)

(Vj. TEUR9)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter (verbundenes Unternehmen)



0



0



0



0




---



0



0

(Vj. TEUR1)

(Vj. TEUR1)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

Sonstige Verbindlichkeiten

0

0

0

0

-

0

0

(Vj. TEUR14)

(Vj. TEUR14)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

0

0

0

0

-

0

0

(Vj. TEUR 24)

(Vj. TEUR24)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

(Vj. TEUR0)

D. Sonstige Angaben

(1) Organe

Geschäftsführung Herr Arno Blanke    (bis 6. Juni 2006)

 Herr Werner Blohmann  (bis 6. Juni 2006)

 Herr Michael Buth   (ab 6. Juni 2006)

Einzelprokura Herr Wilfried Frank   (ab 6. Juni 2006)

(2) Unternehmensverbindungen

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der Sana Kliniken GmbH & Co. KGaA, München, und wird in den Konzernabschluss einbezogen.

E. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 4.810,71 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 2. Februar 2007

Der Geschäftsführer
Michael Buth

Nachrichten & Medien

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