Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 3297
Vorher
TBS, Triangle Biomedical Sciences Europe GmbH
Eingetragen
10.3.1999
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfErbringung von Dienstleistungen von medizinischen LaboratorienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Handel mit Laborgeräten und Laborbedarf jeglicher Art in der Human- und Veterinärmedizin sowie in der Industrie und der Forschung. Laborplanung, Einkaufsberatung und -abwicklung bei den genannten Fachgebieten; Erwerb und Vergabe von Lizenzen für medizinischtechnische Entwicklung jeder Art in den vorgenannten Fachgebieten.

Historie

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Management

NameRolle
Marion Zecher
seit 28.12.2022
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

proLab GmbH

Staufenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz 31.12.2014

Prolab GmbH

AKTIVA

  ( € ) Vorjahr (in €)
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 587,00 1.483,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 10.874,64 7.821,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 520,74 1.949,99
- davon mit Restlaufzeit> 1 Jahr: 0,00 €.    
III. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.148,96 7.898,29
C. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
D. Aktive Latente Steuern 0,00 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Nicht d.d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Vorjahr) 0,00 26.766,56
Summe Aktiva 36.132,34 45.920,63

Passiva

   
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 51,13 51,13
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag -52.382,28 -64.182,40
V. Jahresüberschuß / Fehlbetrag 27.602,20 11.800,12
Nicht d.d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Vorjahr) 0,00 26.766,56
B. Rückstellungen 1.586,45 1.504,83
C. Verbindlichkeiten 33.710,25 44.415,80
- davon mit Restlaufzeit < 1 Jahr: 33.710,25 €.    
D. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
E. Passive Latente Steuern 0,00 0,00
Summe Passiva 36.132,34 45.920,63

Anhang

Prolab GmbH- Sitz: 35460 Staufenberg -

A . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluß auf den 31.12.2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff HGB)

Die Gewinn-und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang anderseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-oder Herstellungskosten zwischen 150 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfaßt. Davon werden jährlich 20% aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens unter dem Wert liegt, der ihnen am Abschlußstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr wurden nicht abgezinst (§253 Abs. 2 Satz 1 HGB)

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist in den Anlagengittern dargestellt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung Gesamtbetrag
Euro
bis 1 Jahr
Euro
über 1 Jahr
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 521 521 0
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0
Summe 521 521 0
davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro      
davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden: 0,00 Euro      

II. Angaben zur Passivseite

1. Eigenkapital/ Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.586 € wurden gebildet für

    davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Archivierungskosten 836 0 836  
Abschlusskosten 750 750    
Summe 1.586 750 836 0

3. Verbindlichkeiten

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
gegenüber Kreditinstituten 9.148 9.148    
Sonst. Verbindlichkeiten 24.562 24.562    
Summe 33.710 33.710 0 0
davon gegenüber Gesellschaftern :   22.500,00    
davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden :        
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:        

D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse untergliedern sich wie folgt:

  Euro
Inland: 56.073
EU- Ausland: 0
sonstiges Ausland 26.047
Summe 82.120

E. Sonstige Angaben

I. Angaben über Arbeitnehmer

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) Anzahl
Gewerbliche Arbeitnehmer 0
Angestellte 0
Auszubildende 0
Gesamt 0

II. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Marion Zecher ; Staufenberg

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

IV. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Nicht in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.

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